你好,技術(shù)開發(fā)費(fèi)是指委托外部研發(fā)的費(fèi)用嗎?不享受加計(jì)扣除嗎?
未申報(bào)成功高新技術(shù)企業(yè)前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是否在所得稅匯算清繳前享受加計(jì)扣除
技術(shù)開發(fā)費(fèi)匯算清繳填在研發(fā)費(fèi)用的哪一欄里,不享受加計(jì)扣除的金額
匯算清繳時(shí),第三季度已經(jīng)享受的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在哪張表上填寫啊
老師,高新技術(shù)企業(yè)匯算清繳能不能不填研發(fā)費(fèi)用,也不享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,研發(fā)過程中的費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除嗎?匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,需要填嗎?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
不享受的,是不是就不 用填在匯算清繳的研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表里了
不享受加計(jì)扣除就不用填在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表,放在其他地方。
期間費(fèi)用明細(xì)表里面有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用,所有的研發(fā)費(fèi)用都放到了那個(gè)表中
期間費(fèi)用明細(xì)表里面的研發(fā)費(fèi)用不用填,放在其他,如果放了會(huì)提示你填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
本身也是有需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額的,意思是研發(fā)費(fèi)用總共20萬,有10萬享受加計(jì)扣除的,填在期間費(fèi)用的研發(fā)費(fèi)用欄里有,另外10萬不享受加計(jì)扣除的,就填寫在期間費(fèi)用明細(xì)表的 其他里了
如果是這樣的話,可以全部填在期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用,加計(jì)扣除那張表里面是填10萬就可以了