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老師,我們4月開課張專票,交稅了,然后6月去沖紅重新開的,但是是稅務局代開的,稅務局把票收回去了而且后面開的就不交稅了,那也這4月交的就做已繳納,后面計提就好了嗎?

2021-07-15 00:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-15 02:37

你好! 是的,你的理解很對

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你好! 是的,你的理解很對
2021-07-15
你好? ?你之前繳納的時候 做繳納分錄。 現(xiàn)在收到 直接做 :借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅?
2021-05-20
不可以哈,印花稅交了就不能退的。因為,是合同行為,哪怕合同沒執(zhí)行,也不退
2021-10-14
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交增值稅進項轉出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
你好;你勾選后 ;當時有統(tǒng)計勾選確定就可以抵扣增值稅的 ; 你紅沖發(fā)票;‘ 那么你到時要做進項稅轉出的; ’
2024-05-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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