您好,學員,應該是包含的。
老師您好,暫估采購材料不在資產負債表存貨體現(xiàn)嗎
暫估庫存 資產負債表里面的存貨包含這個暫估么?
資產負債表中存貨是負數(shù),想要暫估存貨調整成正數(shù),請問這個暫估的數(shù)該怎么得出?有什么公式嗎?
暫估費用怎么賬務處理,在資產負債表里面怎么體現(xiàn)有暫估的費用
請問,我們的外賬是代賬公司做的,庫存商品有暫估,累計200多萬,但我看到資產負債表庫存商品只有7萬多,難道暫估的不用做上去嗎?
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產品一批,該產品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
我的科目余額表和原始憑證能對的上 但是資產負債表不平衡 找不到原因
這種情況還有什么其他方法
需要看下資產、負責總計的差異是多少,然后到科目余額表里面看下,有沒有那個差異,如果就說明那個科目有問題,如果沒有,就要一個一個科目的核對了,一般是應收、應付、預收、預付,還有利潤分配這幾個科目有問題,還有就是添加了二級科目,而報表中沒有添加,導致不平衡
我的負債比資產多573.02 所有的科目里面沒有這個數(shù)據(jù) 但是利潤表里的未分配利潤和資產負債表里面的未分配利潤相等
老師 我找到了 原來是我添加了二級科目 地方教育費附加和水利建設基金 這兩個加起來正好是相差的數(shù)據(jù) 報表中確實沒有這個公式 才會導致資產負債表不平衡
學員,沒有好的辦法只能一個科目一個科目的對。你先看下上期的資產負債表平不平。
我以前的全平衡的 就是這個月的不平衡 以前我們事未達起征點所以一直沒交過這些附加稅 直到本年第二季度的6月份我開始計提二季度的附加稅 手動添加了兩個二級科目 報表中沒有這個公式 所以取數(shù)有差異了
嗯嗯,看看報表中公式可以修改下嗎,把這兩項取上。