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暫估費用怎么賬務處理,在資產(chǎn)負債表里面怎么體現(xiàn)有暫估的費用

2024-04-11 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-11 14:59

同學你好!暫估費用的賬務處理主要涉及以下步驟: 當暫估費用產(chǎn)生時,即在會計期末,已經(jīng)發(fā)生但尚未結算或者無法準確計算的費用,需要進行暫估。暫估費用的計算通常采用歷史數(shù)據(jù)法或者比例法。歷史數(shù)據(jù)法是根據(jù)過去同期的費用數(shù)據(jù)來預估當前期的費用,比例法則是根據(jù)費用與某一經(jīng)濟業(yè)務的關聯(lián)性,通過計算比例來預估費用。 在財務報表中,暫估費用需要進行預提。具體的會計分錄是:借記相關費用科目,貸記應付賬款或其他應付款。這樣做的目的是為了保證會計期末的費用與收入相匹配,避免因為費用的延遲確認而導致利潤的虛高。 在下一會計期開始時,需要將上期的暫估費用進行結轉。同時,如果收到發(fā)票,需要進行相應的沖銷處理。 至于暫估費用在資產(chǎn)負債表中的體現(xiàn),這主要取決于暫估費用的類型。一般來說,暫估的成本或費用可能最終轉入本年利潤,并在資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”欄內體現(xiàn)。此外,如果暫估的是固定資產(chǎn)或存貨資產(chǎn),那么這些暫估的資產(chǎn)也會在資產(chǎn)負債表的相應位置得以體現(xiàn)。

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快賬用戶5449 追問 2024-04-11 15:03

暫估費用,可以掛應付賬款?如果已經(jīng)付款了呢?還有,后期如果忘記紅沖了,那怎么查得出來是預估費用?

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快賬用戶5449 追問 2024-04-11 15:04

這個月預估的,可能后幾個月才能收到發(fā)票或者成本,有沒有專門的預估會計科目

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快賬用戶5449 追問 2024-04-11 15:06

暫估費用下個月怎么結轉呢?分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:11

暫估費用可以掛在“應付賬款”下,設立“暫估應付賬款”這樣的明細科目進行核算。這是為了明確區(qū)分已經(jīng)確認的應付賬款和暫估的應付賬款。 其次,如果已經(jīng)付款但發(fā)票還未到,暫估費用的處理方式會有所不同。在這種情況下,費用已經(jīng)支付,但由于沒有發(fā)票,無法直接確認為一項支出。此時,可以將暫估費用計入“預付賬款”或其他類似的科目,待收到發(fā)票后再進行沖銷和調整。 忘記紅沖暫估費用可能會導致財務報表出現(xiàn)誤差,影響企業(yè)的決策和稅務處理。為了避免這種情況,企業(yè)應定期核對暫估費用和已收到的發(fā)票,確保及時進行紅沖處理。一旦發(fā)現(xiàn)忘記紅沖的暫估費用,應立即進行更正處理,確保財務報表的準確性。

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快賬用戶5449 追問 2024-04-11 15:18

會計科目有暫估應付賬款這個科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:22

是的,屬于負債類科目。

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同學你好!暫估費用的賬務處理主要涉及以下步驟: 當暫估費用產(chǎn)生時,即在會計期末,已經(jīng)發(fā)生但尚未結算或者無法準確計算的費用,需要進行暫估。暫估費用的計算通常采用歷史數(shù)據(jù)法或者比例法。歷史數(shù)據(jù)法是根據(jù)過去同期的費用數(shù)據(jù)來預估當前期的費用,比例法則是根據(jù)費用與某一經(jīng)濟業(yè)務的關聯(lián)性,通過計算比例來預估費用。 在財務報表中,暫估費用需要進行預提。具體的會計分錄是:借記相關費用科目,貸記應付賬款或其他應付款。這樣做的目的是為了保證會計期末的費用與收入相匹配,避免因為費用的延遲確認而導致利潤的虛高。 在下一會計期開始時,需要將上期的暫估費用進行結轉。同時,如果收到發(fā)票,需要進行相應的沖銷處理。 至于暫估費用在資產(chǎn)負債表中的體現(xiàn),這主要取決于暫估費用的類型。一般來說,暫估的成本或費用可能最終轉入本年利潤,并在資產(chǎn)負債表中的“未分配利潤”欄內體現(xiàn)。此外,如果暫估的是固定資產(chǎn)或存貨資產(chǎn),那么這些暫估的資產(chǎn)也會在資產(chǎn)負債表的相應位置得以體現(xiàn)。
2024-04-11
不用 你們銷售費用填寫負數(shù)能保存不
2020-08-07
您好,可以取得發(fā)票回來沖賬,也可以更正20年的報表
2025-06-08
你好;? ? ?意思這個發(fā)票沒法回來了是嗎?? ??
2022-05-10
你好,當時暫估的分錄怎么做的?
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