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老師,我們是專升本培訓機構,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后按月確認收入得 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8712.87 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅87.13 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢

2021-07-13 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 22:53

你好,你可以在實際到賬時再做銀行存款

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快賬用戶2552 追問 2021-07-13 23:00

那我6.30怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 08:58

6.30就不需要做分錄呀

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快賬用戶2552 追問 2021-07-14 11:32

不是開票了 就要確認收入嗎?我申報得 發(fā)票日期是6.30 ,我可以跨月放到7.1再處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-14 12:25

你前面沒有說已經(jīng)開票了呀。那你就借應收賬款就行了。

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快賬用戶2552 追問 2021-07-14 12:26

應收賬款二級科目設置啥???7.1得做相反的分錄,沖掉嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:24

你的客戶是誰二級科目就設置什么。

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:24

你收到了錢,就借銀行存款貸應收賬款啦。

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快賬用戶2552 追問 2021-07-14 13:24

學員有點多,有時候一天就是十幾個報名的

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齊紅老師 解答 2021-07-14 13:46

那你直接就設置“學員”

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你好,你可以在實際到賬時再做銀行存款
2021-07-13
借其他貨幣資金,用這個科目反映
2021-07-13
你好,6你上邊的會計分錄就是正確的
2021-07-14
您好,按銀行賬戶收款時做借貨幣資金
2021-07-14
同學,你好,跨月到賬,月末的時候做銀行余額調節(jié)表就行了。
2021-07-14
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