你好 合同是分期付款 分期開(kāi)票 那么你們就應(yīng)該分期確認(rèn)收入 和開(kāi)票匹配
公司提供研發(fā)服務(wù),分三期收款,現(xiàn)在收到一期款項(xiàng)和發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候確認(rèn)收入呢,研發(fā)服務(wù)還在進(jìn)行中
提供會(huì)展服務(wù)問(wèn)題,先收到預(yù)收款項(xiàng),后期提供服務(wù),是收到款項(xiàng)開(kāi)具增值稅發(fā)票,還是后期真正提供服務(wù)的時(shí)候開(kāi)具發(fā)票?這個(gè)收入應(yīng)該是屬于時(shí)段的還是屬于時(shí)點(diǎn)的收入,是根據(jù)展會(huì)的時(shí)間長(zhǎng)度確認(rèn)嗎?
老師您好我們上月收到一筆54萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入,當(dāng)月收款也給對(duì)方開(kāi)票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀,是開(kāi)票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
老師您好我們上月收到一筆54萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入,當(dāng)月收款也給對(duì)方開(kāi)票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀,是開(kāi)票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
老師您好我們上月收到一筆54萬(wàn)元的銷(xiāo)售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入,當(dāng)月收款也給對(duì)方開(kāi)票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時(shí)候確認(rèn)收入呀,是開(kāi)票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
小規(guī)模需要每月做賬還是季度做賬
自己公司的銀行流水備注往來(lái)款怎么做賬,是支出,對(duì)方是我老板名字
記賬公司把會(huì)計(jì)科目我覺(jué)得弄錯(cuò)了,改過(guò)來(lái)之后,期初余額不平,他把公戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)的錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)付,有兩筆預(yù)收和應(yīng)收改了一下,個(gè)體戶(hù),想問(wèn)一下是直接按照他的寫(xiě),后修正一下還是直接給改過(guò)來(lái),但是期初不平不知道怎么弄
建筑行業(yè),買(mǎi)空調(diào)能一次性記成本嗎
老師您好,應(yīng)收賬款的抹零怎么記賬啊
老師,企業(yè)返聘退休人員不用交社保了,可不可以給交住房公積金?
老師社保是必須要從員工自己賬戶(hù)扣錢(qián)嗎?老板說(shuō)他給我交社保,意思是不用從我工資賬戶(hù)扣。到手多少就是多少。這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這是為什么這樣做呢
老師 是只有換出資產(chǎn)注意公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差點(diǎn)嗎?
老師,公司注銷(xiāo)時(shí),未分配利潤(rùn),所有者權(quán)益可以調(diào)整嘛?怎么處理
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)在建中的廠房,其土地的攤銷(xiāo)要計(jì)入在建工程是嗎
那我是在收到一期發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入還是收到款項(xiàng)的時(shí)候確認(rèn)呢
收到一期發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入
那如果我是付款方,也是同樣的服務(wù)分三期支付的,又是什么時(shí)候確認(rèn)費(fèi)用呢
按照開(kāi)票結(jié)算確認(rèn)費(fèi)用!?