同學你好 這個可以按照時點確認 也可以按照展會時間長度

老師請問下,我司收到對方的預付款,是我司提供服務的最后三個月的款項,合同是一年的,可是這預付款對方讓我司提前開具發(fā)票,我司可以在提供服務的最后三個月在確認企業(yè)所得稅的收入嗎
提供會展服務問題,先收到預收款項,后期提供服務,是收到款項開具增值稅發(fā)票,還是后期真正提供服務的時候開具發(fā)票?這個收入應該是屬于時段的還是屬于時點的收入,是根據(jù)展會的時間長度確認嗎?
我們是做承包環(huán)衛(wèi)所的環(huán)衛(wèi)服務,當月的發(fā)票是下個月開具,我們確認收入的時間應該是開票時間還是在提供服務的當月確認,如果是開票時間確認的話,利潤表就會出現(xiàn)虧損一個月的承包收入,怎么入賬才合理一些
老師項目7月份開始,我們7月份結算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候計入應收賬款,然后貸提供服務收入這樣對嗎?收入是9月份到賬。8月份開發(fā)票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務收入的時候需要什么附件呢
民間非營利組織項目7月份開始,我們7月份產生一部分費用,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候預提收入,借應收帳款,然后貸提供服務收入金額填8月實際的開票金額嗎,9月份收到部分款項,然后我在9月借應收賬款負數(shù), 貸提供服務收入負數(shù),應交稅費負數(shù), 7月份的時候我就可以做借業(yè)務活動成本-提供服務成本-什么項目-招標代理費然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產,我可以在7月份資產重分類嗎
其他應付款不用付了,金額200萬。注銷時轉營業(yè)外收入要交增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?彌補虧損往年虧損只能彌補32萬了,
老師印花稅要怎么申報?
老師,小規(guī)模公司做出口貨物,一個季度是60萬,也是不用交增值稅對嗎?
老師,您好!上月固定資產減少,處置了二手車,做憑證時發(fā)生了“應交稅費—簡易稅”的貸方,還繳納了城建稅,這月我應該怎么計提稅款做憑證?
老師,機械租賃費,我稅收分類編碼選擇哪個?選擇這個,手動添加填寫,機械租賃費嗎?
其他應付款不用付了,金額200萬。注銷時轉營業(yè)外收入要交增值稅跟企業(yè)所得稅嗎
老師,電商的積分返點是什么意思?積分返點是所有電商商家必須要參加的活動嗎?
公司有礦山開采權,現(xiàn)在承包一部分出去對方開采,之前簽的協(xié)議是對方每噸支付5元管理費,然后對方的開采成本歸集到我們公司,我們按照原材料價格開發(fā)票給他們,但是現(xiàn)在對方除了爆破發(fā)票給我們以外,不愿意提供其他開采發(fā)票,然后我們也去找了稅局,稅局意思就是誰采礦誰上資源稅,我們按照5元/噸開管理費發(fā)票給對方,還有一個協(xié)議對方是占這個礦山開采產量的1/6,前面政府為了整合企業(yè),相當于我們跟對方簽了收購協(xié)議的,這個礦山拍下來之后他們占開采量的1/6,采礦權拍賣費,前期礦山報告編制費等一系列這些費用他們也分攤了1/6,攤銷費用這塊怎么處理比較好,
1.保守速動比率與速動比率有什么區(qū)別? 2.保守速動比率與速動比率這兩個速動比率都要進行計算分析嗎?只取其中一個計算分析有沒有影響?
【通知:受益所有人信息備案】 尊敬的客戶您好,所有企業(yè)需立即填報“受益所有人信息備案”。我司會計可代為辦理,但需要法人您先配合一步: **【請法人用微信下載“電子營業(yè)執(zhí)照”】** 簡單三步: 1. 微信小程序直接搜“電子營業(yè)執(zhí)照”小程序。 2. 下載執(zhí)照:點“下載執(zhí)照”→法人實名認證→選擇您的公司。 3. 下載成功后,請馬上告訴您的服務會計,我們立刻接手辦理。 特別注意:必須法人自己操作,別人不能代辦。 請盡快完成,以免影響公司正常經營。 麻煩您了!有任何問題隨時聯(lián)系。
什么時候開具發(fā)票?
同學你好 這個雙方協(xié)商 可以每月確認收入的時候開
增值稅什么時候確認,是根據(jù)收入開還是收到預售款時候確認
同學你好 這個根據(jù)實際收入