根據(jù)會計準(zhǔn)則,對于先收款后提供服務(wù)的情況,應(yīng)該在服務(wù)完成時確認(rèn)收入。所以即使你當(dāng)月已經(jīng)開票,也應(yīng)該在服務(wù)完工當(dāng)月確認(rèn)收入。

老師,小規(guī)模12月開了發(fā)票,沒有收到款,合同12月簽了,但是沒有提供服務(wù),對方讓我們先開票,這種情況確認(rèn)收入嗎
老師您好,企業(yè)是一般納稅人,7月收到一筆研發(fā)服務(wù)費收入,我們是先收款開票后面再提供服務(wù),這種情況怎么做賬務(wù)處理呀
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費收入54萬,同時已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因為按照正常程序我們會產(chǎn)生專家評審費,調(diào)研費,咨詢費等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項目周期是6個月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù),老師我的問題 1、是要在開票當(dāng)月就確認(rèn)收入嗎?還是先走預(yù)收等半年后項目完工再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 即便開票但是項目未完成也不用確認(rèn)收入對嗎?
老師我想咨詢您一個問題: 公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費收入54萬,同時已給對方開票,協(xié)議約定項目周期是6個月,但是我們屬于先收款后進(jìn)行服務(wù),這種情況下1:收款開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入嗎?2:先走預(yù)收,等項目完工后再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?3:分?jǐn)偯吭麓_認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師哪種做法更合理呢
老師您好我們上月收到一筆54萬元的銷售收入,技術(shù)研發(fā)服務(wù)費收入,當(dāng)月收款也給對方開票了但是我們是先收款后提供服務(wù),這種情況什么時候確認(rèn)收入呀,是開票當(dāng)月還是服務(wù)完工呢
老師好,請問員工的個稅是怎么計算的?
老師,我還有個問題,就是24年虧損,25年4季度盈利,整個25年利潤額為正數(shù),那4季度是不是可以不用預(yù)扣預(yù)繳,先彌補24年的虧損?
老師 你好 我們銷售生產(chǎn)線 生產(chǎn)線里包含好幾個設(shè)備,還有小零件/設(shè)備調(diào)。怎么開發(fā)票?
老師,A公司持股B公司股份,如果A公司轉(zhuǎn)股的時候需要繳納什么稅
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的普通發(fā)票,系統(tǒng)里全量發(fā)票里可以查到,但是抵扣勾選的發(fā)票里提取不出來,那我可以計算抵扣填到報表里嗎
老師中午好!10月扺扣已勾選了,現(xiàn)在要撤銷如何操作?
請教,車輛入賬價值報括購置稅嗎?保險費應(yīng)該是費用化吧
老師個人獨資和控股的有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人的是不是不用交企業(yè)所得稅呀
老師,請問電費的分割單需要雙方蓋章嗎
請問旅游公司和勞務(wù)勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模和一般納稅人都怎么算差額記稅,和一般計稅的?
老師但是增值稅申報表自動帶出確認(rèn)收入了,如果我不確認(rèn)收入報表就和申報表不一致了呀,
增值稅申報表按開票時間確認(rèn)收入,但財務(wù)報表應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入,即服務(wù)完成時確認(rèn)。兩套報表標(biāo)準(zhǔn)不同,需分別處理,確保各自準(zhǔn)確。如兩者差異較大,建議詳細(xì)備注說明情況。
那企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表可以不一致是嗎老師?這樣稅務(wù)會不會問呀
是的,企業(yè)所得稅和增值稅申報表依據(jù)不同原則確認(rèn)收入,可以不一致。通常情況下,稅務(wù)機關(guān)可能不會特別詢問,但為避免疑問,建議在申報時附注說明差異原因。保持良好溝通,如有檢查可及時解釋。