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老師,有個問題想請教一下。是這樣的,我們公司是做工程的,基本上每個月都會拿回很多的設(shè)備。那這些設(shè)備拿回來的時候我是不是該記入庫存商品?那什么時候把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)出去合適?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2021-07-13 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-13 13:35

同學(xué)你好!做工程,每個月買回來的這些設(shè)備,是做到庫存商品,或者原材料里面,等這些設(shè)備領(lǐng)用的時候,領(lǐng)用到工程上面去的時候,你把它轉(zhuǎn)到這個工程成本里面去,現(xiàn)在叫合同履約成本。

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快賬用戶9844 追問 2021-07-13 14:10

好的,了解,謝謝老師。那如果不是做工程公司呢,是做批發(fā)銷售的公司,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-13 14:17

一樣的,如果做銷售的話,你就轉(zhuǎn)的科目不一樣,其他都是一樣的,比如說你是要銷售,再賣出去的時候,你就做借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。

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同學(xué)你好!做工程,每個月買回來的這些設(shè)備,是做到庫存商品,或者原材料里面,等這些設(shè)備領(lǐng)用的時候,領(lǐng)用到工程上面去的時候,你把它轉(zhuǎn)到這個工程成本里面去,現(xiàn)在叫合同履約成本。
2021-07-13
你好 是的 可以這么做的
2020-10-19
借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 需要的 那不對,你銷售出去一萬你得有一萬的庫存
2020-11-01
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
你好,當(dāng)時購買的時候怎么做賬的呢
2020-08-13
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