您好!可以計入管理費用-辦公費科目。
打車加油費之類的,員工是到客戶那里有事情,像這種計入什么科目,分錄是什么樣的
老師你好 修理廠和保險公司合作那種 然后是店里的修車師傅就是老板并且只有一個員工 請問他的工資計入什么科目 呢 以及店里有個清障車平時會去拉車禍車子回廠里 這個車的折舊費用和加油費用計入什么科目呢
公司轉(zhuǎn)錢出來寫備用金,那要留些什么才能證明這個備用金是用到公司的事情上,比如做了工資表,由于公司賬戶沒錢,錢沒打到員工銀行里,由老板私人掏錢給工人發(fā)掉了,比如開車過路費,油費這些,還有一些什么?
旅游公司內(nèi)賬,公司舉辦活動餐費是15元/人,如果客戶沒有按時到公司參加活動,還用了餐,客戶用餐的這個費用由業(yè)務(wù)員承擔(dān)3元/人,公司承擔(dān)12元/人,那公司收到業(yè)務(wù)員這3元的錢計入什么科目呢
老師,有這樣一個事情:客戶去工廠裝我們公司的產(chǎn)品,他讓我們幫他找物流車輛,運費例如是100元,我們跟客戶說運費是120元,所以客戶就轉(zhuǎn)回運費120元給我們;那我做內(nèi)賬的時候具體應(yīng)該怎么分錄呢?我們支付運費的時候是借:運費100貸銀行100嗎?那收到客戶轉(zhuǎn)回來運費120元的時候怎么分錄呢?我不知道是直接紅沖還是把差額作為收入好
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應(yīng)該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務(wù)報表和匯算清繳報表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準(zhǔn)則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M用,還是下月分?jǐn)傎M用,會計分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計稅嗎?
老師你好,那個買的飲水機(jī)和飲用水什么分錄?
借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
是生產(chǎn)車間使用
那就借:制造費用科目