你好 1你有實際收到了資本金了嗎? 如果沒有收到 你就不用報的。如果收到了沒有申報就得補報 承擔滯納金的
老師,我們建筑公司印花稅外地項目我們預繳的時候交過,但是本地項目開票我們今年還沒交過的,怎么添加的時候顯示這樣
老師,您幫忙看一下這個是我們報印花稅的提示這個,這個應該怎樣選,進國稅系統(tǒng)印花稅未申報辦理,然后點進去就出現(xiàn)了這個提示,這種怎么操作?
老師我們公司實收資本這塊從未進行過印花稅繳納 我現(xiàn)在要交印花稅但是這樣顯示 我應該怎么操作啊
老師您好,我這邊一個公司上月給另一個公司注資50萬,按規(guī)定不需繳納印花稅,實際操作確誤繳納了印花稅,這個月本公司剛好接受投資50萬需要繳納,我這樣是不是可以本月收到這筆注資不繳納了,上月繳納的印花稅當預交稅款了
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報和繳納過印花稅,所以我一直在這個印花稅這一塊納悶
涉稅報告表合同名稱寫錯一個字,不過已經(jīng)預繳完稅了,也已經(jīng)反饋了
營改增以前能差額納稅嗎?
一般納稅人的自然人股東分紅,繳納個人所得稅的稅目是股東分紅嗎?
老師請問,印花稅一般是按合同簽訂日期季度申報繳納?買方合同,是以我付款發(fā)生收到進項抵成本算起,還是簽訂算起,季度申報納稅?銷售合同是簽訂下季度開始納印花稅還是,確認收入申報納稅?
老師500萬一下固定資產一次性計提折舊之后,是不是在第二年匯算的時候需要把那個折舊額除了第一年和第二年的剩余額度再調增回來
收到商戶代墊訴訟費/保函費走什么科目
請問有沒有老師遇到這種情況,轉股,說固定資產股權超過總資產20%,他還要結合24年12月的報表和25年5月的報表來看,就算是5月沒超過,12月超過了也不行嗎?
想應聘成本會計職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會計,且對制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗??想有償?shù)恼堃晃焕蠋煄氯腴T。
沒想明白個問題,我公司是銷售方(商貿公司),上個月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個增加的庫存商品再直接開給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點,現(xiàn)在稅務局找到我們,要求我們舉證,有個投資收益,我填了兩個表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時間,可以更正申報嗎
收到了 去年上個會計說報了印花稅 但是我查不到 現(xiàn)在又已經(jīng)收到了 我應該怎么操作
?你好? ? 那你去看看當時繳納的憑證在哪里。? 完稅證明 和支付銀行回單??
全部都沒有
應該是沒有進行申報 我現(xiàn)在應該怎么辦啊
?你好沒有那你怎么證明你報了。 沒有依據(jù)的話你們還得報的?
對呀 我現(xiàn)在要進行補報 可是我打開網(wǎng)頁就如第一張圖片那樣顯示 我應該怎么辦
?你好? ? ?你這個去稅務局大廳報。 這個逾期了??