你好 1你有實(shí)際收到了資本金了嗎? 如果沒(méi)有收到 你就不用報(bào)的。如果收到了沒(méi)有申報(bào)就得補(bǔ)報(bào) 承擔(dān)滯納金的

老師,我們建筑公司印花稅外地項(xiàng)目我們預(yù)繳的時(shí)候交過(guò),但是本地項(xiàng)目開(kāi)票我們今年還沒(méi)交過(guò)的,怎么添加的時(shí)候顯示這樣
老師,您幫忙看一下這個(gè)是我們報(bào)印花稅的提示這個(gè),這個(gè)應(yīng)該怎樣選,進(jìn)國(guó)稅系統(tǒng)印花稅未申報(bào)辦理,然后點(diǎn)進(jìn)去就出現(xiàn)了這個(gè)提示,這種怎么操作?
老師我們公司實(shí)收資本這塊從未進(jìn)行過(guò)印花稅繳納 我現(xiàn)在要交印花稅但是這樣顯示 我應(yīng)該怎么操作啊
老師您好,我這邊一個(gè)公司上月給另一個(gè)公司注資50萬(wàn),按規(guī)定不需繳納印花稅,實(shí)際操作確誤繳納了印花稅,這個(gè)月本公司剛好接受投資50萬(wàn)需要繳納,我這樣是不是可以本月收到這筆注資不繳納了,上月繳納的印花稅當(dāng)預(yù)交稅款了
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷(xiāo)售額0.03%來(lái)繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷(xiāo)售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來(lái)沒(méi)有申報(bào)和繳納過(guò)印花稅,所以我一直在這個(gè)印花稅這一塊納悶
一般納稅人,開(kāi)的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢(qián)未退到公司賬戶(hù)直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?
支付的標(biāo)書(shū)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
我在重慶注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,0申報(bào),25年十月份的 我現(xiàn)在25年11月14日進(jìn)去電子稅務(wù)局里面,待辦事項(xiàng) ,什么也沒(méi)顯示,是這月電子稅務(wù)局什么都不用申報(bào)嗎?
計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放時(shí),相差0.01元,這0.01元怎么調(diào)整?謝謝!怎么做分錄!
老師,我公司是施工方,對(duì)方總包方他要替我們發(fā)農(nóng)民工工資,那工程款開(kāi)票我就減掉這部分工資,工資這部分不用開(kāi)發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社收到社員的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是嗎,應(yīng)該開(kāi)什么票據(jù),然后銷(xiāo)售出去怎么開(kāi)具發(fā)票,也是免稅的嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)內(nèi)部的逆流順流業(yè)務(wù)都需開(kāi)票嗎?按照正常業(yè)務(wù)那樣開(kāi)票?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)表里的第23行累計(jì)減除費(fèi)用的公式是跟哪幾行有關(guān)聯(lián),具體計(jì)算過(guò)程是什么樣的?
中標(biāo)的合同對(duì)方審批中,已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了,每個(gè)月都有發(fā)貨,我們的單價(jià)按照中標(biāo)合同走的,但是對(duì)方以合同流程沒(méi)走完一直不對(duì)賬結(jié)算,我要不要確認(rèn)收入入賬


收到了 去年上個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)報(bào)了印花稅 但是我查不到 現(xiàn)在又已經(jīng)收到了 我應(yīng)該怎么操作
?你好? ? 那你去看看當(dāng)時(shí)繳納的憑證在哪里。? 完稅證明 和支付銀行回單??
全部都沒(méi)有
應(yīng)該是沒(méi)有進(jìn)行申報(bào) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦啊
?你好沒(méi)有那你怎么證明你報(bào)了。 沒(méi)有依據(jù)的話你們還得報(bào)的?
對(duì)呀 我現(xiàn)在要進(jìn)行補(bǔ)報(bào) 可是我打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)就如第一張圖片那樣顯示 我應(yīng)該怎么辦
?你好? ? ?你這個(gè)去稅務(wù)局大廳報(bào)。 這個(gè)逾期了??