首先查你的那個(gè)未分配利潤,每一年的余額。同時(shí)查一下,如果說你那個(gè)年末有余額的話,看一下是否有對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)。
你好老師,未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損到期年度怎么查
本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響,是什么意思,應(yīng)該怎么核算
老師好!我問題是這400可補(bǔ)虧損,不應(yīng)該是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎,為什么是-400*25%負(fù)遞延資產(chǎn)呢。 (3)甲公司2×15年度利潤總額4 500萬元,以前年度發(fā)生的可彌補(bǔ)虧損400萬元可在稅法允許可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度產(chǎn)生的所得抵扣的期限內(nèi)。 答案:根據(jù)資料(3),因彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=0-400×25%=-100(萬元),遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,對應(yīng)所得稅費(fèi)用。因此,遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額=期初100+(當(dāng)期發(fā)生62.5-當(dāng)期轉(zhuǎn)回100)=62.5(萬元)。
未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期是什么意思
為什么連續(xù)幾年同時(shí)存在高額利潤和未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損?
注冊旅游業(yè)的需要什么押金嗎
有什么員工要退休,公司不能注銷的嗎
老師,老板找他親戚,個(gè)人買瓷磚水泥沙子,裝修的汽車展廳,這個(gè)沒有發(fā)票,可以當(dāng)費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅嗎?
辦旅游服務(wù)的營業(yè)執(zhí)照什么流程,要辦什么許可證嗎
老師,我們公司是住宿業(yè),我們的住宿收入繳納印花稅嗎?按什么稅目?
老師,請問一下銀行手續(xù)費(fèi)和還款利息,我憑回單做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個(gè)是不是必須開票才能所得稅稅前扣除,如果不開票匯算清繳時(shí)要調(diào)增
老師,節(jié)日好,對不起,這么遲還發(fā)問題,是外貿(mào)企業(yè),請問1,外幣賬戶的收款,打款稅率是多少?也就是開發(fā)票的稅率是多少?2,請問積體電路買賣的稅率是多少?3,新開的外貿(mào)企業(yè),請問4000萬打進(jìn)來想補(bǔ)繳收資本?法人是香港人,請問是不是也要通過法人賬戶打進(jìn)來寫投資款?
跨境電商出口退稅的課。
老師跨境電商的課有嗎
公司是一個(gè)體檢中心,幾年前包括買一些家具等其他東西,是從個(gè)人給出去的沒有發(fā)票,有的是從公戶走的也沒有給發(fā)票,公司現(xiàn)在過去幾年了需要如何調(diào)整,實(shí)務(wù)當(dāng)中一般如何操作需要改之前的報(bào)表嗎?如果現(xiàn)在直接計(jì)入利潤分配未分配利潤的話是不是就可以不改以前的報(bào)表了,那如果計(jì)入利潤分配的分配利潤之后是不是就沒有實(shí)現(xiàn)稅前扣除了