借:未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤
借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

請問股東借錢給公司,怎么記會(huì)計(jì)分錄?支付利息給股東時(shí)又怎么做分錄呢?謝謝
老師,支付給股東分紅,沒有做過任何計(jì)提應(yīng)該怎么做分錄啊
保證金是直接做在預(yù)收里面,到時(shí)候退,還是應(yīng)該怎么做分錄,股東分紅是進(jìn)其他收益嗎
年底了3個(gè)股東分紅,共分紅300萬,其中2個(gè)股東支付200萬,另1個(gè)股東100萬先掛賬;則: 支付2個(gè)股東分紅款分錄: 借:應(yīng)付股利-股東 2000000.00 貸:銀行存款-招行 2000000.00 另1個(gè)股東100萬要求先掛賬,那么這個(gè)100萬需要計(jì)提嗎? 請問支付時(shí)的分錄是否正確?同時(shí)請問掛賬時(shí)的分錄是怎樣的
老師好 請問計(jì)提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個(gè)該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計(jì)和本月合計(jì)一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報(bào), 今年3季度申報(bào)了金額,想要改回0申報(bào),目前公司小規(guī)模, 實(shí)際銷售額季度也沒有超過30萬 會(huì)不會(huì)觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價(jià)值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時(shí)母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時(shí)做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價(jià)為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項(xiàng)目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫存后按實(shí)際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報(bào)遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時(shí)候備案哪個(gè)呢

