同學(xué),你好
至少你接手的期初要對的上

老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊
老師,請問一下余額表能看借貸相等嘛 假如這個科目余額表,借貸相等,我是看期初余額,還是本期發(fā)生額,本年累計發(fā)生額,還是期末余額的借貸相等啊,比如這個科目余額表,我要看哪里?。科诔跤囝~,本期發(fā)生額,本年累計貸方,還有期末余額。
老師,年中建賬時,本年累計數(shù)借貸有差額。 我看大家都說如果期末無余額的科目不用錄入本年累計數(shù)借貸方,可是比如,應(yīng)收賬款年初借方300,本年累計貸方300,期末無余額。這種不用錄入嗎?不錄入本年累計那不本年累計就不相等了?
老師,余額表本年累計借貸不平要怎樣處理,負(fù)債表,科目期初都是平的
老師,填寫期初數(shù)據(jù),科目余額表上的期末余額填在期初余額,本年累計發(fā)生額相應(yīng)填寫借貸方,科目余額表上的期初數(shù)據(jù)是不是沒有用呢
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計和本月合計一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報, 今年3季度申報了金額,想要改回0申報,目前公司小規(guī)模, 實際銷售額季度也沒有超過30萬 會不會觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點了庫存后按實際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時候備案哪個呢
都對不上,但不知道為什么,他出的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表都能平