同學(xué)你好 普票專票加起來(lái)不超45萬(wàn)只有專票繳稅 普票不交
老師你好,我這邊是一般納稅人,既開普票也開專票,但是普票的話我們需要交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人,普票季度不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅稅。那假如普票不超過(guò)30萬(wàn),但專票和普票加一起夠30萬(wàn)了,專票肯定交稅,那普票的部分呢?也一起交,還是只交專票部分?
你好,老師 那實(shí)行差額征稅的時(shí)候,怎么報(bào)稅呢,開專+普 的話,專票部分交稅,普票不用交稅嗎,但是一般納稅人普票部分也要交稅
老師好,小規(guī)模納稅人季度開票末達(dá)45萬(wàn),有專票有普票,只需要交專票部分的增值稅,普票部分不用交嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開專票不含稅1000,扣除的部分給客戶開普票不含稅5000,交增值稅是60,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄了
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
那一般納稅人呢
按照差額納稅的填寫