你好,你們是免增值稅的業(yè)務嗎?如果是的話,填寫16在其他免稅銷售額里面。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,也是小微企業(yè),增值稅應該如何申報,假如我第2季度開票10元(開的免稅發(fā)票,發(fā)票稅額是0),未開票6元,增值稅報表應該怎么填寫?
你好老師,我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè),稅率1%,本月開專票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計算繳納,有減免嗎,申報表該如何填寫
你好老師,我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè),稅率1%,本月開專票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計算繳納,有減免嗎,申報表該如何填寫
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫金額
小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)第一季度開票40萬,減按1%征收增值稅,申報增值稅時申報表如圖所示,我應該把免掉的2%填在哪一行?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
然后填寫減免明細表的。 免稅項目
老師,系統(tǒng)把開票金額自動默認填寫在10欄次,稅額在20欄次(小微企業(yè)免稅額),
你們是免稅的業(yè)務嗎?
是的呀,老師
那你應該在其他免稅銷售額里面填寫,你修改一下。
老師,其他免稅銷售額,對應的免稅稅額應該填寫在哪里?
你好,截圖你的主表看一下。
老師,就是平時申報的表啊,你沒有嗎??
19欄里面填寫,我沒有小規(guī)模的。