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你好老師,我公司小規(guī)模納稅人小微企業(yè),稅率1%,本月開專票票含稅收入351000元,其中稅額3475.25元,增值稅怎么計(jì)算繳納,有減免嗎,申報(bào)表該如何填寫

2021-09-01 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 17:18

你好,增值稅按照你這個(gè)數(shù)額來(lái)繳納的,第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額, 然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

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快賬用戶7921 追問(wèn) 2021-09-01 17:21

也就是實(shí)際繳納3475.25元,減免6748.05元對(duì)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-01 17:22

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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