您好,學(xué)員,對的,需要認(rèn)證抵扣才可以。
我想問增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的,我們實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時(shí)候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣不是不匹配嗎
我想問增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的,我們實(shí)際報(bào)稅的時(shí)候,不是只有認(rèn)證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時(shí)候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額那不是不匹配嗎
老師,我們?nèi)〉昧嗽鲋刀愡M(jìn)賬發(fā)票借的是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是只有這些進(jìn)賬發(fā)票認(rèn)證抵扣了,才能在計(jì)算增值稅時(shí)?抵減銷項(xiàng)稅?
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬,還沒有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
當(dāng)月如果有進(jìn)項(xiàng),沒得銷項(xiàng),但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是借:成本\\費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金\\銀行 月底再轉(zhuǎn)出代抵扣的這些稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(個(gè)體工商戶),個(gè)體工商戶字樣之前沒有就算是個(gè)體戶也不會顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會不會存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊資本是300元。他認(rèn)繳了15萬。沒有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過多,少交增值稅,導(dǎo)致庫存過多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
老師,你把分錄列一下
收到待認(rèn)證進(jìn)賬稅發(fā)票和認(rèn)證之后的分錄
一、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后會計(jì)分錄如下: 1、取得進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)月認(rèn)證 借:相關(guān)科目? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)。
知道了,謝謝老師,您學(xué)識淵博
不用客氣學(xué)員,很高興為您解答。若對我的解答滿意請給予好評。