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我想問增值稅進項抵扣的,我們實際報稅的時候,不是只有認證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時候又是收到發(fā)票就記應交稅費—應交增值稅—進項稅額,那這樣不是不匹配嗎

2020-10-30 21:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-30 21:22

是的 你認證哪些抵扣那些就可以

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快賬用戶9307 追問 2020-10-30 21:36

那沒認證的呢,發(fā)票可以當月認證也可以在其它規(guī)定的時間去認證,記賬的時候就會去記進項稅額,但是我們在業(yè)務發(fā)生收到票據的時候就會去記賬,但是實際不一定是當月才去認證

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快賬用戶9307 追問 2020-10-30 21:47

請問可以回復嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-30 23:40

待認證 次月初做認證 所有的都可以做待認證里面

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是的 需要認證的做進項就可以
2020-10-30
是的 你認證哪些抵扣那些就可以
2020-10-30
您好,學員,對的,需要認證抵扣才可以。
2021-07-10
你好!對的了,你的是沒錯的。
2021-02-26
您好,現(xiàn)在待抵扣進項稅不用了 如果會計拿到憑證時,后面沒有發(fā)票,但是要確認費用,那就會有待認證進項稅額科目了
2020-12-10
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