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我想問增值稅進項抵扣的,我們實際報稅的時候,不是只有認證以后的增值稅才能抵扣嗎?那記賬的時候又是收到發(fā)票就記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額那不是不匹配嗎

2020-10-30 21:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-30 21:22

是的 需要認證的做進項就可以

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快賬用戶9089 追問 2020-10-30 21:32

那沒有認證的呢

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快賬用戶9089 追問 2020-10-30 21:44

但是我們在業(yè)務(wù)發(fā)生收到票據(jù)得的時候就會去記賬。記賬的時候就會去記進項目稅務(wù)額,

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快賬用戶9089 追問 2020-10-30 21:46

發(fā)票可以當月認證也可以在其他規(guī)定得時間認證,但是實際不一定是當月才去認證

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齊紅老師 解答 2020-10-30 23:40

待認證 次月初做認證 所有的都可以做待認證里面

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是的 需要認證的做進項就可以
2020-10-30
是的 你認證哪些抵扣那些就可以
2020-10-30
您好,學員,對的,需要認證抵扣才可以。
2021-07-10
可以,你可以什么時候認證什么時候再入賬。
2022-07-14
你好;? 要做應(yīng)交稅費-待認證進項稅 ; 你不是走待抵扣進項稅的?
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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