同學(xué) 意思是你們企業(yè)的增值稅是核定征收的,如果和你開的發(fā)票額有沖突的,如果開票金額小于核定額的,按核定額申報(bào),反之,按開票金額申報(bào)。
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),有一欄是核定銷售額,而且自動(dòng)有數(shù)字灰色的,無法修改,這個(gè)核定銷售額是什么意思?
老師 我們單位屬于個(gè)體工商戶 第一個(gè)季度沒有開過票 為什么申報(bào)增值稅的時(shí)候 他自動(dòng)出現(xiàn)了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額717590塊 8毛五 核定應(yīng)納稅額21527塊 7毛3 這個(gè)數(shù)是怎么來的呢 而且他還自動(dòng)保存不了
打開個(gè)體戶經(jīng)營所得定期定額申報(bào)列表里自動(dòng)顯示出與增值稅及附加稅小規(guī)模申報(bào)表里面顯示的核定銷售額一樣的數(shù)字是按照這個(gè)數(shù)字直接提交申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人,跨地區(qū)建筑工程,放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%,之后預(yù)繳增值稅,申報(bào)表上預(yù)交增值稅計(jì)算公式是 含稅銷售額/(1+0.01)*0.01 而不是含稅銷售額/(1+0.03)*0.01,且預(yù)繳金額灰色無法修改。我搜索預(yù)繳計(jì)算公式是含稅銷售額/(1+征收率)*預(yù)征率。這樣開3%專票的應(yīng)該如何申報(bào)?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
增值稅還可以核定征收嗎?一共開了十幾萬的專票,未達(dá)起征點(diǎn),也小于核定銷售額,怎么填申報(bào)表?
開了專票,是把金額填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一欄嗎?
同學(xué) 增值稅可以核定征收的,這個(gè)開票金額如果小于核定金額,是無法修改的。只能按灰色的默認(rèn)數(shù)申報(bào)。
這個(gè)表怎么填寫呢
同學(xué), 填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。
稅額怎么算的?按十幾萬還是核定的算?
稅額還是按核定的去計(jì)算的,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的。
無論開的專票或普票都是填在未達(dá)起征點(diǎn)嗎?
不是的 同學(xué) 如果開的專票就是按你現(xiàn)在填的那個(gè)欄次。
專票為什么不能填在未達(dá)起征點(diǎn)?
同學(xué), 專票對(duì)于小規(guī)模而言是不免征的,不超過45W免征指的是普票。
普票未達(dá)起征點(diǎn),也是按核定的交增值稅嗎?
對(duì)的,專票未達(dá)也是要按核定征收。