你好,對的,是征稅收入。
老師您好,申報企業(yè)所得稅是營業(yè)收入加上營業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入那里嗎?營業(yè)收入是48750153.49對嗎?
#提問#老師請問車子車禍理賠的款在營業(yè)外收入,那這個收入在企業(yè)所得稅是征稅收入嗎?
老師,請問公司處置一臺車,不含增值稅收入計入“固定資產(chǎn)清理”,那企業(yè)所得稅年報該項收入應(yīng)該填在哪里?營業(yè)收入下的其他收入嗎?
#提問#老師請問小規(guī)模增值稅免的稅款在報表上反應(yīng)免稅的在營業(yè)外收入,那這部份收入還需要繳納企業(yè)所得稅稅的嗎?
老師好,請問下政府補(bǔ)助的營業(yè)外收入,是否可以填在企業(yè)所得稅不征稅收入那一欄里?
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬,要補(bǔ)交匯算清繳個稅。他還能填專項附加扣除贍養(yǎng)老人項目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是取銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用,制造費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)之后,是吧
老師您好,請問員工出差參加工會活動,火車票進(jìn)項稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報》關(guān)聯(lián)公司的電費(fèi)轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個對應(yīng)欄
老師那個表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動仲裁?
請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來寫分錄 最后找對應(yīng)發(fā)票嗎?