沒太明白您的意思呢?
公司其他業(yè)務(wù)支出科目列支“計(jì)提附加稅”,主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目中也列支計(jì)提附加稅,是因?yàn)榍罢呤轻槍?duì)其他業(yè)務(wù)收入計(jì)提的嗎?都在主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目中體現(xiàn)可以嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入科目的余額,期中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本210000元,銷售費(fèi)用8000元,稅金及附加8500元,管理費(fèi)用34500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元,其他業(yè)務(wù)成本7000元,營(yíng)業(yè)外支出60000元
8.利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目由()構(gòu)成。A.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入B.其他業(yè)務(wù)支出C.營(yíng)業(yè)稅金及附加D.管理費(fèi)用
1、計(jì)算本月利潤(rùn)總額:(收入/費(fèi)用分別轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入318000其他業(yè)務(wù)收入60000營(yíng)業(yè)外收入75000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本245000其他業(yè)務(wù)成本42000銷售費(fèi)用6700管理費(fèi)用21800財(cái)務(wù)費(fèi)用3000稅金及附加1820營(yíng)業(yè)外支出12000列式看不懂
下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)中,體現(xiàn)了重要性會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求的是A對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)核算時(shí),設(shè)置會(huì)計(jì)科目有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,稅金及附加,銷售費(fèi)用B對(duì)其他業(yè)務(wù)核算時(shí)設(shè)置的會(huì)計(jì)科目,有其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本C將購買的價(jià)值不大的辦公用品直接計(jì)入管理費(fèi)用科目D銷售商品發(fā)出貨物后,發(fā)現(xiàn)購買方財(cái)務(wù)狀況惡化,故沒有確認(rèn)收入
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問下公司庫管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場(chǎng)?我們公司庫存數(shù)只有庫管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加科目中也列了計(jì)提附加稅;其他業(yè)務(wù)支出里也列了計(jì)提附加稅,都在主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加中體現(xiàn)行嗎?
其他業(yè)務(wù)支出不能記入稅金及附加
不是其他業(yè)務(wù)支出,而是其他業(yè)務(wù)支出中列支的附加稅
怎么看著這么奇怪呢?
就像圖片中紅線標(biāo)注的:兩個(gè)科目中都列支了“計(jì)提附加稅”,不能都在稅金及附加這個(gè)科目里列嗎?
沒問題,可以記入到里面的。