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老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),6月份開具了不征稅發(fā)票,這個(gè)月如何申報(bào)增值稅?

2021-07-09 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-09 12:05

同學(xué)你好 按照3%預(yù)交就行了

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快賬用戶6746 追問 2021-07-09 12:24

我們這個(gè)月不預(yù)交,應(yīng)該怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 12:35

開了預(yù)收款發(fā)票就要預(yù)交的

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快賬用戶6746 追問 2021-07-09 12:39

我們這邊是等稅務(wù)局通知了再交,我現(xiàn)在要問的是這個(gè)申報(bào)表怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2021-07-09 12:49

那就按照開票的來(lái)寫哦 附表一填寫對(duì)應(yīng)欄里

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同學(xué)你好 按照3%預(yù)交就行了
2021-07-09
同學(xué)你好 這個(gè)報(bào)增值稅附加稅, 所得稅是零申報(bào)
2021-07-01
您好同學(xué)。補(bǔ)開的3月份發(fā)票在未開票收入填報(bào)那里填負(fù)數(shù)就行。6月份如果還有沒開完的票要做無(wú)票收入就加上3月份的負(fù)數(shù)金額一起填報(bào)在未開票欄里。
2021-07-02
您好,如果開具了全款的正常稅率發(fā)票,下個(gè)月申報(bào)即可
2020-09-11
你好,把開票的金額填寫在開具普通發(fā)票的這一欄里面就可以了,但得記得填的時(shí)候是填寫不含稅的銷售額而不是價(jià)稅合計(jì)的銷售額。
2020-08-21
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