你好,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)收賬款?

老師,別的公司欠我們的工程款 對方給我們車子怎么做賬呢
房產(chǎn)公司欠我們的工程款,他把車位抵給我們當(dāng)做工程款,我們欠材料商的貨款,我們讓房產(chǎn)公司把車位抵給我們的材料商么,搞個委托代付的三方協(xié)議,這樣可以么?
老師,我們是做園林綠化建筑施工,甲方欠我們的工程款,給我們抵了房子,我們把房子抵給供應(yīng)商,這樣怎么做賬務(wù)處理?
請問老師,我們幫別的公司發(fā)工資給員工,對方打款給我們,我們開了服務(wù)費(fèi)票給他,怎么做賬呢我
老師咨詢個問題:我們總包欠我們的工程,實(shí)際上給我們頂?shù)姆孔樱x讓我們開票付款然后拿著錢買方,因我們工程款不夠,對方總包欠我們老板的另一個公司貨款,對方又欠我們老板另一個公司貨款,現(xiàn)在對方又把這個欠款打給我們公司了,老師請問我做什么手續(xù)把這個款再轉(zhuǎn)給老板的另一個公司
計(jì)提勞務(wù)費(fèi)的會計(jì)分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務(wù):一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務(wù)局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學(xué)習(xí)的學(xué)費(fèi),以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預(yù)制菜的稅點(diǎn)是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習(xí)的學(xué)堂里面的實(shí)操跟我們現(xiàn)實(shí)里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實(shí)里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費(fèi),怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬指的是實(shí)際發(fā)到職工的到手工資?應(yīng)發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實(shí)發(fā)5091.7元。這里這個實(shí)際支付職工薪酬是不是填5091.7元?

