同學(xué)你好 你這是進(jìn)口了又內(nèi)銷的吧
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺(tái)印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請(qǐng)問(wèn)這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開(kāi)一張國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進(jìn)口一臺(tái)印刷設(shè)備 然后代理方只給了我們一張海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個(gè)單位 請(qǐng)問(wèn)這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開(kāi)一張國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn):公司進(jìn)口過(guò)來(lái)了一臺(tái)設(shè)備,然后又轉(zhuǎn)手賣給了國(guó)內(nèi)的公司,設(shè)備買進(jìn)來(lái)是美金,我們賣出去是人民幣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做?(目前沒(méi)有產(chǎn)生增值稅和關(guān)稅)
老師,你好,是這樣的:我公司買進(jìn)一個(gè)固家資產(chǎn) 在轉(zhuǎn)手賣出去, 但買進(jìn)來(lái)的錢打了,90%票沒(méi)有開(kāi),我們賣給客人的也是給我們90%的錢,現(xiàn)在要開(kāi)票給客人,買進(jìn)來(lái)的是分兩家供應(yīng)商,他們是開(kāi)了什么類型的機(jī)器,我賣出去就組裝好的賣給客人,請(qǐng)問(wèn)這分錄我們要怎么做賬呀?
咨詢各位老師一個(gè)關(guān)于進(jìn)口采購(gòu)設(shè)備的業(yè)務(wù)問(wèn)題,去年從國(guó)外買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)合同約定說(shuō)如果買一臺(tái)10%的折扣,買兩臺(tái)是20%的折扣,我們公司原來(lái)計(jì)劃買兩臺(tái),然后就要求供應(yīng)商按20%折扣給我們了,但是買回來(lái)到現(xiàn)在一年了,不打算再買第2臺(tái)了,現(xiàn)在對(duì)方要求我們把多拿10%的折扣退回去。這個(gè)業(yè)務(wù)會(huì)涉及到原來(lái)進(jìn)口的增值稅和關(guān)稅調(diào)增嗎
你好,我們遇到的問(wèn)題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤(rùn)異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤(rùn)差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤(rùn)總額(企稅):-222382.62;利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開(kāi)具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開(kāi)具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開(kāi)具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開(kāi)具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬(wàn),2萬(wàn),3萬(wàn).以下AB那種分錄便于對(duì)賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個(gè)體工商戶需要做5月前的那個(gè)匯算清繳嗎?還有工商年報(bào)呢?
老師,這個(gè)題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來(lái)水公司3%水費(fèi)普票,開(kāi)給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項(xiàng)含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項(xiàng)稅,沒(méi)法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時(shí)候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來(lái)的2,怎么處理呢?
你好,給員工購(gòu)買的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請(qǐng)問(wèn)怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)信息采集通過(guò)后,報(bào)名的時(shí)候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個(gè)季度沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)可以,借銀行存款金額貸主營(yíng)業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開(kāi)始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財(cái)務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計(jì)貸方本年累計(jì)。資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有年初余額,利潤(rùn)表沒(méi)有本期發(fā)生額和本年累計(jì)。
是的是的
借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
老師請(qǐng)問(wèn)最后一條分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本填寫(xiě)的金額是不是第一條分錄的金額
對(duì)的 他倆金額是一樣的
請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)口過(guò)來(lái)的是美金,金額是40萬(wàn)美金,賣出去是300萬(wàn)人民幣、進(jìn)口入賬的話金額該如何填寫(xiě)
老師請(qǐng)問(wèn)我們賣出去的設(shè)備錢已經(jīng)收到了但是沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,該怎么入賬呢
那就做無(wú)票收入的哦
請(qǐng)問(wèn)是不是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改成借銀行存款帶應(yīng)收賬款
之前是無(wú)票收入現(xiàn)在開(kāi)票的分錄嗎
不不,目前沒(méi)開(kāi)票,只有收入
那就直接做無(wú)票收入哦
請(qǐng)問(wèn)無(wú)票收入是不是借銀行存款帶應(yīng)收賬款
先做 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 然后才做 借銀行 貸應(yīng)收
好的謝謝老師
?滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝