同學你好 可以的,你們用來抵扣就行了,不用再開這個專票
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師 我們讓一家公司代理幫我們進口一臺印刷設備 然后代理方只給了我們一張海關進口增值稅專用繳款書 繳款單位一欄填的是代理人和我公司兩個單位 請問這樣處理就可以嗎代理商需要再給我們開一張國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票嗎
老師好,請問一下,我們讓報關行幫忙代繳進口增值稅,然后我們再轉(zhuǎn)給報關行,最后報關行開出來的海關專用繳款書上面繳款單位是不是只能填我們公司,如果填了兩個公司的這種能用嗎?報關行填了他們跟我們公司,導致我在金稅盤都查不到這張進口增值稅,麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
請教下關于進口業(yè)務。進口報關單上境內(nèi)收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當于對境內(nèi)銷售,再給B開具國內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
老師,我們這邊有一家公司他在23年9月進口了一臺機器,是委托別人進口的,海關繳款書上面的繳款單位是兩個公司名稱是委托代理的公司和我們公司,現(xiàn)在我們在這個月把這臺機器銷項開出去了,但現(xiàn)在得知稅額已經(jīng)被委托代理公司抵扣了,當時委托他們進口時我們老板公戶把這個海關專用繳款書的稅款打給委托代理方了,然后這個月老板找他們,他們把這筆稅款退回給我們了,當時購入機器這筆業(yè)務老板沒說我們也沒做到賬上,請問現(xiàn)在這筆購入機器的分錄怎么補做到這個月呀?因為本月開了銷項出去要結(jié)轉(zhuǎn)成本了,謝謝
你好,老師,我想問一下稅務局那邊來做納稅評估,現(xiàn)在說要讓我做22年之前印花稅申報,我這個要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實物然后經(jīng)濟法是不老師
應收賬款確定收不回來,做了營業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應納稅所得額
利潤表里面的應付增值稅不對,抵扣的那部分沒有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對方的稅號不對,可以用嗎
工商年報凈利潤是按調(diào)整后寫還是沒調(diào)整前寫?
老師,你好,我們公司有個員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶給發(fā),進公司成本,那之前的個稅能補報嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個投資人,從電腦上一照一碼登記時顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
那代理方可以幫我再開一張嗎?
可以的,他們用那個抵扣了,就可以給你開