同學(xué)你好,申報時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理; 賬務(wù)沖減增值稅的進(jìn)項稅額;
增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)在寄送途中遺失,現(xiàn)該業(yè)務(wù)取消,購買方也未收到發(fā)票。 1,現(xiàn)銷售方如果做沖紅處理? 2,銷售方是否需要做掛失處理?如何辦理?
我們是購買方,發(fā)票的進(jìn)項稅已抵扣,但是現(xiàn)在發(fā)票紅沖了,賬務(wù)處理怎么做呢
抵扣了的進(jìn)項發(fā)票要求紅沖,購買方在報稅和做賬時應(yīng)該如何處理
老師你好,我是購買方,跨年已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項專票,需要紅沖,應(yīng)如何做賬務(wù)處理
11月收到銷售方提供的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,12月銷售方要求申請紅字發(fā)票紅沖,但是稅11月已經(jīng)抵扣,已抵扣的進(jìn)項稅如何處理?
個體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個人所得稅稅率是20% 是這么計算嗎 計算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
老師這個第5題和第7題跟答案我怎么覺得對不上。有沒有同樣感覺的?不知道選哪個
老師,請問如果家庭存款800萬+,無房貸車貸各種貸,女還有8年退休,請問可以不上班嗎?
資料四 關(guān)鍵和非關(guān)鍵 處理方法一樣嗎
公司是食品加工行業(yè),當(dāng)月領(lǐng)用的數(shù)量全部是按照生產(chǎn)量預(yù)估的,實際的生產(chǎn)領(lǐng)料是按照目前把月底盤點(diǎn)出來的盈虧反推出來的,現(xiàn)在有個情況,月底盤點(diǎn)的半成品以及成品,系統(tǒng)沒有做完工入庫,現(xiàn)在盤點(diǎn)有盈虧數(shù)量,請問需要反推還是不用?
老師,庫存商品,進(jìn)銷存比財務(wù)軟件多了0.01怎么弄?
收到供應(yīng)商2024年年度完成指標(biāo)獎勵,且供應(yīng)商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預(yù)付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦