您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負(fù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出(正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 報稅我們在附表二第20行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
已經(jīng)報銷的電子專用發(fā)票在勾選進(jìn)項抵扣時發(fā)現(xiàn)被對方公司偷偷沖紅了,這種情況下賬務(wù)要如何處理?(已經(jīng)跨月了)
我收到一張進(jìn)項發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證了,然后因為一些原因,對方?jīng)_紅重開了,這個月報稅的時候要怎么操作,這張重開的發(fā)票,能抵扣上個月被紅沖的發(fā)票產(chǎn)生的稅嗎?
買電腦收到一張專票,被對方紅沖(紅沖的時候?qū)Ψ接玫氖瞧掌?,此時該專票的進(jìn)項稅額被系統(tǒng)計算在內(nèi),已經(jīng)被抵扣,該如何做賬和報稅。
我們公司接過來一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個問題 23年開進(jìn)來的專票,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,今年被對方紅沖掉了,3月份紅沖的,當(dāng)月進(jìn)項不夠,沒有及時抵扣補(bǔ)上,當(dāng)月形成1萬多的增值稅未交,4月開進(jìn)來的幾張進(jìn)項認(rèn)證抵扣了,申報里面應(yīng)該怎么填
老師好,現(xiàn)在我們公司本年總利潤負(fù)13萬,上季度利潤負(fù)3萬,如果開10萬的票,第四季度是不是要先交所得稅,年報再調(diào)整呢,還是直接不用交呢
有個員工在A和B公司任職,個稅申報時在A公司扣了生計費(fèi),B公司申報時生計費(fèi)能扣嗎,還是扣了后匯算清繳時再處理
老師您好!請問做高考志愿填報的公司屬于什么行業(yè),在學(xué)堂實操中哪個實操課程相對應(yīng)?謝謝老師!
老師,國企因政府化債按少支付的貨款記入哪個科目
做賬時弄錯了計提的增值稅,企業(yè)所得稅多,但實際交的稅少,這種情況怎么辦呢
我們有一家監(jiān)理公司,提供監(jiān)理服務(wù),有些項目給一個個體戶做,那他開發(fā)票給我們應(yīng)該開什么內(nèi)容,因為個體他是沒有監(jiān)理這個營業(yè)范圍的
老師,老板讓把銷售承擔(dān)的運(yùn)費(fèi)直接計入主營業(yè)務(wù)成本里,有什么依據(jù)嗎?主營業(yè)務(wù)成本不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
老師,公司社保醫(yī)保在哪個平臺申報繳納的
物流輔助服務(wù)*裝卸搬運(yùn)費(fèi)不用交印花稅在哪個條文里呢?
老師,從租的房產(chǎn)稅稅源采集成功了,稅款金額也出來了,但是土地增值稅數(shù)據(jù)沒得,這個是什么情況伢
該筆交易還未記賬,可以不記賬嗎,只做稅務(wù)處理。是10月份發(fā)生的,可以在這個月報稅轉(zhuǎn)出嗎
您好,當(dāng)然可以的,不入賬也沒有賬可紅沖 1.15日前申報時轉(zhuǎn)出是可以的
謝謝老師
?朋友您好,祝您工作順利 !萬事如意! ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~