您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負(fù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 報(bào)稅我們在附表二第20行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
已經(jīng)報(bào)銷的電子專用發(fā)票在勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)被對方公司偷偷沖紅了,這種情況下賬務(wù)要如何處理?(已經(jīng)跨月了)
我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證了,然后因?yàn)橐恍┰?,對方?jīng)_紅重開了,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要怎么操作,這張重開的發(fā)票,能抵扣上個(gè)月被紅沖的發(fā)票產(chǎn)生的稅嗎?
買電腦收到一張專票,被對方紅沖(紅沖的時(shí)候?qū)Ψ接玫氖瞧掌?,此時(shí)該專票的進(jìn)項(xiàng)稅額被系統(tǒng)計(jì)算在內(nèi),已經(jīng)被抵扣,該如何做賬和報(bào)稅。
我們公司接過來一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個(gè)問題 23年開進(jìn)來的專票,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了,今年被對方紅沖掉了,3月份紅沖的,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠,沒有及時(shí)抵扣補(bǔ)上,當(dāng)月形成1萬多的增值稅未交,4月開進(jìn)來的幾張進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,申報(bào)里面應(yīng)該怎么填
老師,如果每一道工序的時(shí)間都能計(jì)算準(zhǔn)確,用工時(shí)法計(jì)算產(chǎn)品成本最準(zhǔn)確是嗎?
現(xiàn)金支付房租 需要什么憑證
稅率為9%的能開設(shè)備租賃的發(fā)票嗎
老師咨詢一下 就是個(gè)體戶從7月份開始變成查賬征收,7月份和8月份社保 當(dāng)時(shí)是在銀行繳納的 用的并不是這個(gè)個(gè)體戶的對公銀行賬戶交的社保 而是用和這個(gè)個(gè)體戶不相關(guān)的 其他銀行卡在銀行去繳納的員工社保,這個(gè)7月份和8月份給員工繳納社保分錄需要做嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
該筆交易還未記賬,可以不記賬嗎,只做稅務(wù)處理。是10月份發(fā)生的,可以在這個(gè)月報(bào)稅轉(zhuǎn)出嗎
您好,當(dāng)然可以的,不入賬也沒有賬可紅沖 1.15日前申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出是可以的
謝謝老師
?朋友您好,祝您工作順利 !萬事如意! ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評~