您好,原分錄紅沖 借:固定資產(chǎn)(負(fù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(正) 其他應(yīng)付款(負(fù)) 報(bào)稅我們?cè)诟奖矶?0行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開(kāi)了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說(shuō)藍(lán)字發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
已經(jīng)報(bào)銷的電子專用發(fā)票在勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)被對(duì)方公司偷偷沖紅了,這種情況下賬務(wù)要如何處理?(已經(jīng)跨月了)
我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月已經(jīng)認(rèn)證了,然后因?yàn)橐恍┰颍瑢?duì)方?jīng)_紅重開(kāi)了,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要怎么操作,這張重開(kāi)的發(fā)票,能抵扣上個(gè)月被紅沖的發(fā)票產(chǎn)生的稅嗎?
買電腦收到一張專票,被對(duì)方紅沖(紅沖的時(shí)候?qū)Ψ接玫氖瞧掌?,此時(shí)該專票的進(jìn)項(xiàng)稅額被系統(tǒng)計(jì)算在內(nèi),已經(jīng)被抵扣,該如何做賬和報(bào)稅。
我們公司接過(guò)來(lái)一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題 23年開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票,去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)了,今年被對(duì)方紅沖掉了,3月份紅沖的,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠,沒(méi)有及時(shí)抵扣補(bǔ)上,當(dāng)月形成1萬(wàn)多的增值稅未交,4月開(kāi)進(jìn)來(lái)的幾張進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,申報(bào)里面應(yīng)該怎么填
@董老師你好,成本沒(méi)有沖材料呢
代位權(quán)的被告是一個(gè)人還是兩個(gè)人??? 撤銷權(quán)的被告是一個(gè)人還是兩個(gè)人呢?
老師,我公司是律所,賬面上有很多成本票是做的借方:管理費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。平時(shí)轉(zhuǎn)給法人私卡有很多筆,摘要:取現(xiàn),借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師可以寫(xiě)一下?lián)Q入和換出的分錄嗎?這樣子題老師容易混
老師,我想知道一個(gè)公司的債務(wù)有多少,從哪里歸集?
老師,8月份出口報(bào)關(guān)的,能在8月份做出口退稅嗎?
員工上班路上沒(méi)佩戴頭盔與路人發(fā)生事故導(dǎo)致頭部受傷,工傷認(rèn)定有沒(méi)有影響
請(qǐng)問(wèn)老師 認(rèn)繳的實(shí)收資本款項(xiàng) 存入一般戶(不是基本戶 可不可以 解析下
請(qǐng)問(wèn)老師 認(rèn)繳的實(shí)收資本款項(xiàng) 存入一般戶(不是基本戶 可不可以
這四個(gè)選項(xiàng)分錄怎么寫(xiě)?
該筆交易還未記賬,可以不記賬嗎,只做稅務(wù)處理。是10月份發(fā)生的,可以在這個(gè)月報(bào)稅轉(zhuǎn)出嗎
您好,當(dāng)然可以的,不入賬也沒(méi)有賬可紅沖 1.15日前申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)出是可以的
謝謝老師
?朋友您好,祝您工作順利 !萬(wàn)事如意! ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~