你好,已經(jīng)報銷了按無票支出處理,匯算時做納稅調(diào)整就是了。

幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認證勾選的時候沒仔細看,把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務該如何處理
老師。我們是一般納稅人。上個月我抵扣了一張銷售方已經(jīng)紅沖的發(fā)票。勾選平臺上面雖然對方紅沖了。但是仍然可以勾。 現(xiàn)在這種情況我如何調(diào)賬呢
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
月份收到外省開的全電發(fā)票,進項于三月勾選抵扣?,F(xiàn)在對方要紅沖那張票。因為公司沒有開通全電發(fā)票,不能全電發(fā)票的開紅字信息表(因為某些原因公司暫時沒有開通全電發(fā)票的意愿)。這種情況對方要如何紅沖這票
已經(jīng)報銷的電子專用發(fā)票在勾選進項抵扣時發(fā)現(xiàn)被對方公司偷偷沖紅了,這種情況下賬務要如何處理?(已經(jīng)跨月了)
委托加工物資二級明細可以設:委托加工物資-加工費/材料費嗎?
老師一般納稅人個體工商戶調(diào)整去年11-12月和匯算清繳報表交罰款嗎
公司借出款在現(xiàn)金流哪里填
請問,小規(guī)模銷售固定資產(chǎn)汽車的賬務處理,稅務處理,發(fā)票處理(是否要開票及稅率),納稅申報的實操(是否含在30萬免征額內(nèi))。
老師 交的印花稅 股權變更的 還有滯納金 這怎么做分錄 印花稅是750 滯納金是181.88 麻煩老師寫下分錄
我給海外支付了300萬服務費,代扣代繳增值稅所得稅都是我們額外付錢,這個的話賬務要全部一起怎么做,到繳納
江西省有對個人通訊補貼多少元免證個稅的規(guī)定嗎?
老師,我們公司員工去客戶現(xiàn)場調(diào)試設備發(fā)生的差旅費,老板讓費用算給客戶,但是我們跟客戶沒有合同,就上門服務下,這個我可以做份技術服務合同嗎
老師好,對方賣給我們的商品有質(zhì)量問題,對方退了我們部分罰款,我們已經(jīng)銷售出去了 成本也結轉(zhuǎn)了,是不是 做 借 銀行 貸 主營業(yè)務成本?
老師,按次申報的印花稅,今天17號申報會遲嗎?平常都是15號前申報