你好在12月份進項轉(zhuǎn)出就可以的。
#提問#我司是購進方,已抵扣的進項發(fā)生退貨申請了紅字發(fā)票,9月收到銷售方開的負數(shù)進項,這張發(fā)票需要認證嗎?
老師,我們是一般納稅人,11月份取得的增值稅專票,已認證抵扣,12月份我單位開的紅字信息表,銷售方給我開的紅字專票,我之前認證抵扣的進項稅額怎么處理呢?
11月收到銷售方提供的進項發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了,12月銷售方要求申請紅字發(fā)票紅沖,但是稅11月已經(jīng)抵扣,已抵扣的進項稅如何處理?
老師,請問購買方收到專票已結(jié)賬未抵扣,次月又把發(fā)票退給銷售方了,銷售方紅沖了但是不提供紅字發(fā)票,購買方可以直接沖銷進項稅嗎?
購買方發(fā)票已認證做了進項稅額抵扣了,銷售方下個月紅沖這張發(fā)票可以直接通過銷售方申請紅沖了嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
是在賬務(wù)上直接做進項稅轉(zhuǎn)出對嗎?
你好,對的是的,是這么做的。