您好,應(yīng)當(dāng)計入主營業(yè)務(wù)成本
去年提供造林服務(wù)種植的苗木,已經(jīng)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是今年死了很多,又給補栽了,產(chǎn)生的費用是計入管理費用?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?
造林服務(wù)去年種植的樹,收入確認(rèn)了成本也結(jié)轉(zhuǎn)了。但是今年有死樹,又進(jìn)行了補植,發(fā)生的費用計入哪里?今年只有成本費用沒有收入了。
老師,我一直把工資計入的管理費用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因為確認(rèn)收入時,所有費用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項,費用沒有減掉,而賬上有點錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費用成本,就要繳稅了,但實際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
老師好!我司是林業(yè)工程公司,有經(jīng)營苗圃種植, (l)2018年11月購進(jìn)荷木種子6000元,前任會計會計分錄為: 借庫存商品-荷木種子6000元,貸銀行存款 (2)2018年12月分?jǐn)?018年1-11月苗圃工人工資60萬元及苗圃領(lǐng)用農(nóng)藥及肥料20萬元 借庫存商品-荷木種子50萬元 庫存商品-其他苗木30萬元,(其他苗木有60種,之前已入成本大約有200萬元) 貸苗圃工人工資60萬農(nóng)藥肥料20萬元 (3)2020年7月結(jié)轉(zhuǎn)成本(她是沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本50.5萬元 貨:庫存商品-荷木種子50.5萬元 (4)2020年10月又分?jǐn)偭?018年12月至2020年9月苗圃工人工資12400元 借:庫存商品-荷木種子12400元 貸:苗圃工人工資12400元 (5)2020年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本(沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000元 貨庫存商品-荷木種子10000元 老師:我接下來要怎樣去處理她之前的賬,接下來有銷售苗木,我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)
老師好!我司是林業(yè)工程公司,有經(jīng)營苗圃種植, (l)2018年11月購進(jìn)荷木種子6000元,前任會計會計分錄為: 借庫存商品-荷木種子6000元,貸銀行存款 (2)2018年12月分?jǐn)?018年1-11月苗圃工人工資60萬元及苗圃領(lǐng)用農(nóng)藥及肥料20萬元 借庫存商品-荷木種子50萬元 庫存商品-其他苗木30萬元,(其他苗木有60種,之前已入成本大約有200萬元) 貸苗圃工人工資60萬農(nóng)藥肥料20萬元 (3)2020年7月結(jié)轉(zhuǎn)成本(她是沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本50.5萬元 貨:庫存商品-荷木種子50.5萬元 (4)2020年10月又分?jǐn)偭?018年12月至2020年9月苗圃工人工資12400元 借:庫存商品-荷木種子12400元 貸:苗圃工人工資12400元 (5)2020年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本(沒依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的,沒注明結(jié)轉(zhuǎn)哪筆收入的成本,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000元 貨庫存商品-荷木種子10000元 老師:我接下來要怎樣去處理她之前的賬,接下來有銷售苗木,我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填