你好,可以這么做的。

請問老師收一年的服務(wù)費,開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
收款是6月1號,給對方開票是6月28日,是收到款時先做一個預(yù)收的憑證,開發(fā)票后再做一個確認(rèn)收入的憑證嗎?
老師,請問當(dāng)月1號付了款,當(dāng)月14號才收到發(fā)票,開票日期是當(dāng)月14號,我在付款的時候可以直接做費用和進項稅這樣做賬嗎?還是說付款的時候先做預(yù)付款,到月底再做一個收到 發(fā)票的憑證?
老師,可以這個月先收款,然后等客戶需要發(fā)票的時候,再開給對方吧。那確認(rèn)收入的時候,是收到款了確認(rèn)收入,還是開票的時候,申報時再確認(rèn)收入
請問一下,我5月收到一筆款,對方收了從款里扣了費用,費用發(fā)票6月給我開的,我可以在5月把費用做進去,之后6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件嗎,
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計做?
一般納稅人報表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個項目么?
老師我們是貨運代理公司,上游車隊開過來的票是9個點,那我們是不是也要開9個點出去,如果其中有些費用,稅法上是允許開6個點的,但車隊統(tǒng)一是以運輸費形式開給我們,全部9個點,那我們是不是也必須開9個點?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報工資,這兩月工資申報一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動合同等證明工資真實性來反駁他的質(zhì)疑,這個應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個合伙公司。這個合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答
可以開票后再做賬嗎
你好,可以的 就是根據(jù)開了發(fā)票確認(rèn)收入,你上面說的不就是。
我意思是收到款先不做賬,開票之后再做賬,可以嗎?
你好 借銀行存款貸預(yù)收賬款是不,確認(rèn)收入是做預(yù)收賬款,如果你不做銀行存款的話,你的賬時就不相符了。
必須做兩個憑證是吧
兩次憑證是吧
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。