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老師,請問當月1號付了款,當月14號才收到發(fā)票,開票日期是當月14號,我在付款的時候可以直接做費用和進項稅這樣做賬嗎?還是說付款的時候先做預(yù)付款,到月底再做一個收到 發(fā)票的憑證?

2024-05-08 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-08 14:20

同學(xué)你好 付款的時候先做預(yù)付款,到月底再做一個收到 發(fā)票的憑證

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快賬用戶8646 追問 2024-05-08 14:25

是因為 開票日期 在付款時間后面,所以一定要這樣分兩步做對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 14:29

同學(xué)你好 對的 是這樣

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快賬用戶8646 追問 2024-05-08 15:00

老師,請問只有股東打款來才可以做實收資本吧,其他 人打款都只是往來款?

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齊紅老師 解答 2024-05-08 15:05

對的 如果是股東委托別人打款也可以是投資款

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同學(xué)你好 付款的時候先做預(yù)付款,到月底再做一個收到 發(fā)票的憑證
2024-05-08
你好,可以的,你們不查其中的明細可以。
2024-01-16
同學(xué)你好,是 月底收到發(fā)票 借 費用 貸應(yīng)付
2021-12-29
發(fā)票來了不是專票的話不用處理,直接貼到憑證后面就行,是專票的話發(fā)票還是貼回去,復(fù)印一下做個憑證 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 借:費用負數(shù)
2021-11-06
你好,對的是的,可以這么做。
2022-10-12
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