同學(xué)你好 付款的時(shí)候先做預(yù)付款,到月底再做一個(gè)收到 發(fā)票的憑證

老師,請(qǐng)教下,1月款己經(jīng)付了,但是當(dāng)月發(fā)票還沒有開過來,一般我們都在2月頭做1月的帳,對(duì)方剛好2月頭開過來,那我可以做賬時(shí)候把發(fā)票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎?發(fā)票日期是2月頭
老師,我想問問,我當(dāng)時(shí)買東西的時(shí)候先從公賬付的款,付了款之后當(dāng)時(shí)還沒開發(fā)票,過了兩個(gè)月才收到發(fā)票,我當(dāng)時(shí)買的時(shí)候做的分錄借:費(fèi)用貸:銀行存款 那下個(gè)月來發(fā)票的時(shí)候,我怎么做分錄了?
老師,貨已收到但款未付,那當(dāng)月憑發(fā)票、送貨單或入庫單入賬,那付款的時(shí)候,只有付款申請(qǐng)單能入賬嗎? 有會(huì)計(jì)說,當(dāng)月入賬時(shí),把付款申請(qǐng)單、發(fā)票等一起做為憑證附件。 財(cái)務(wù)在當(dāng)月再寫一個(gè)未付款申請(qǐng)單,出納憑此付款,會(huì)計(jì)憑此入賬。
7月19號(hào)匯款物業(yè)費(fèi),9月14號(hào)收到的發(fā)票,是今年1-12月的。匯款的時(shí)候,我已經(jīng)做了預(yù)付款(借:預(yù)付款 貸:銀行)。9月份我應(yīng)該做1-9的攤銷(借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付款)然后10-12月每月攤銷。老師您先幫我看看分錄對(duì)不對(duì),發(fā)票是不是貼在1-9月的攤銷后面即可。
老師,公司一個(gè)月的快遞費(fèi)是月結(jié)的,本月的快遞費(fèi)下個(gè)月才有開發(fā)票和付款,有時(shí)候是已經(jīng)過了15號(hào)了,上個(gè)月的賬都做完了,這種怎么做賬?是收到發(fā)票或者付款時(shí)再做賬嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


是因?yàn)?開票日期 在付款時(shí)間后面,所以一定要這樣分兩步做對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
老師,請(qǐng)問只有股東打款來才可以做實(shí)收資本吧,其他 人打款都只是往來款?
對(duì)的 如果是股東委托別人打款也可以是投資款