您好,6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件的。
老師我用的用友U8的軟件,7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進去了,但前面還有5、6、月份的賬沒做,我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月,錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了?
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費用,款付了但沒收到發(fā)票,當(dāng)月已入費用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
現(xiàn)在結(jié)5月賬。來了一張6月開具的發(fā)票。是5月的一筆出款。直接把發(fā)票放5月 做了費用 可以不 還是先預(yù)付 下月沖?
老師,6月付的款,7月開發(fā)票給我們,6月我是可以直接入費用,發(fā)票附到6月憑證里面,還是入其他應(yīng)收款,7月收到發(fā)票再轉(zhuǎn)費用比較好
老師,好。我們有個交易費用,月月都要扣,但是發(fā)票都是過后兩三個月對方才能開出發(fā)票,我能直接做賬借管理費用,待收到發(fā)票時,直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到發(fā)票 ,到5月份收到發(fā)票時,我直接把發(fā)票放到一月賬里面
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當(dāng)于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準(zhǔn)備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預(yù)付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學(xué)習(xí)不了了叻?
可以是吧,6月不需要做分錄了吧,直接放在5月憑證里
對,直接放到五月憑證里面就可以了。
請問一下,員工寄順豐由于這陣子比較多,他購買了預(yù)付卡,比較便宜,這個預(yù)付卡開的發(fā)票,開票名稱是預(yù)付卡,我可以直接做營業(yè)費用-快遞費嗎
這個可以直接計入到快遞費里面。