你好? 這樣處理也是可以的?
老師,我們10月份支付一筆電費(fèi),當(dāng)時(shí)已經(jīng)做借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到發(fā)票只需要把發(fā)票附在后面就可以了嗎?
老師,支付一筆服務(wù)費(fèi),發(fā)票晚幾月給,可以直接入費(fèi)用,待收到發(fā)票附在憑證后可以嗎
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費(fèi)用,款付了但沒(méi)收到發(fā)票,當(dāng)月已入費(fèi)用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn):去年的發(fā)生的費(fèi)用已報(bào)銷支付了,但是發(fā)票今天才開(kāi)來(lái),可以直接把今天開(kāi)的發(fā)票貼在去年的那筆費(fèi)用的憑證后面做附件嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,我5月收到一筆款,對(duì)方收了從款里扣了費(fèi)用,費(fèi)用發(fā)票6月給我開(kāi)的,我可以在5月把費(fèi)用做進(jìn)去,之后6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件嗎,
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?