同學(xué),一般是先做暫估,然后有票再沖掉以前的暫估,再重新做賬。
老師好,在匯算清繳前收到的發(fā)票,可以直接附在以前月份的憑證后嗎(發(fā)票比記帳日期晚幾個月)?
老師好,在匯算清繳前收到的發(fā)票,可以直接附在以前月份的憑證后嗎(發(fā)票比記帳日期晚幾個月)?
老師,支付一筆服務(wù)費,發(fā)票晚幾月給,可以直接入費用,待收到發(fā)票附在憑證后可以嗎
老師我一月份的一筆費用直接記入費用了,沒有取得發(fā)票! 3月份取得了發(fā)票,直接附在1月憑證里可以嗎?
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費用,款付了但沒收到發(fā)票,當(dāng)月已入費用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個2個月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅啊?比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項49863,銷項46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個點,能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報的財務(wù)報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
如果金額確定也不行嗎
不行的,或者你等收到發(fā)票再做賬。
那掛其他應(yīng)付款嗎
同學(xué),是先掛預(yù)付賬款。
如果沒有 發(fā)票一直掛著了
做壞賬處理, 借:壞賬準(zhǔn)備; 貸:預(yù)付賬款