你好,一般情況下是不可以的
老師好,成本發(fā)票當(dāng)年沒有收到,在匯算清繳前收到的,可以附在上年的成本憑證后,作為稅前扣除的發(fā)票嗎?
老師好,在匯算清繳前收到的發(fā)票,可以直接附在以前月份的憑證后嗎(發(fā)票比記帳日期晚幾個(gè)月)?
老師好,在匯算清繳前收到的發(fā)票,可以直接附在以前月份的憑證后嗎(發(fā)票比記帳日期晚幾個(gè)月)?
老師,支付一筆服務(wù)費(fèi),發(fā)票晚幾月給,可以直接入費(fèi)用,待收到發(fā)票附在憑證后可以嗎
老師,12月份原料發(fā)票未到暫估入賬了,1月13日收到發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票可以直接附在12月份的憑證上,直接沖改暫估,直接借記:原材料 嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
那么匯算清繳前收到上年的發(fā)票,應(yīng)該怎么處理?
你好,把去年的分錄沖掉,做在今年,然后用以前年度損益調(diào)整科目做。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年底損益調(diào)整科目已經(jīng)取消了
你好,那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來代替。