你好,那是有業(yè)務(wù)了,可以的,這個可以,未分配利潤,也是-60 這個
我公司稅控盤已上交,不準(zhǔn)備開公司了,一直掛著0申報的,所以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都沒有數(shù)據(jù),都是0,但是現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅季度表,填第三季度資產(chǎn)總額中不能為0,就填了0.01,以前填0.01都行啊,現(xiàn)在顯示:期末資產(chǎn)總額與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)累計金額不一致,但是表上數(shù)據(jù)都是0啊,這個又不能填0,怎么辦?
老師我們注冊了一個公司,一直沒有業(yè)務(wù),但是每月我都是0申報,然后我在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款填的1000,現(xiàn)金940,在利潤表的管理費(fèi)用做的60,所得稅季報我只填了利潤總額負(fù)的60,對不對
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬元,這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費(fèi)用 里嗎?那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個科目呢?其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負(fù)數(shù))嗎?還是說 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中,直接填了利潤表 管理費(fèi)用 1萬 就可以了?
老師,我公司注冊了兩年,都沒有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付員工工資和水電房租。我把這些都計入長期待攤費(fèi)用那里了,報企業(yè)所得稅稅時,資產(chǎn)總額按長期待攤費(fèi)用的金額填,收入,成本,利潤都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)付款,利潤表全部0,這樣是不是不行?利潤表怎么反映攤銷支出?
老師好!我去年第一季度企業(yè)所得稅報表,利潤總額實際是虧84萬,填錯行了,填到下一行了,造成利潤總額為0,結(jié)果現(xiàn)在稅局說有疑點(diǎn),說與我的財務(wù)報表不符,要求我把財務(wù)報表里的利潤總額改成0.,但利潤改成0后,不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
我每期都是這樣報的,資產(chǎn)和負(fù)債總計一直都是940,沒問題嘛老師
沒有問題,可以的,這個可以
我怕稅務(wù)局覺得有問題
這個真實沒有別的,只有這一筆費(fèi)用不影響,
法人一直沒有投入也沒有問題嘛
沒有問題,章程內(nèi)時間到賬可以 ,沒有到賬去改下章程
謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了