同學(xué) 這個(gè)是需要彌補(bǔ)虧損和加計(jì)扣除后的。
老師,我想問問,我公司這個(gè)月申報(bào),去年第四季度所得稅,有研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)月不用做加計(jì)扣除是吧?加計(jì)扣除在匯算清繳的時(shí)候做就行了是吧?
老師,我們這個(gè)季度盈利,我計(jì)算所得稅的時(shí)候,是要減去以前的虧損和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額的吧?
2022年第一季度是盈利的,我們后面也會(huì)虧損,我們也有研發(fā)加計(jì)扣除可以扣除,可是第一季度不讓先扣除,我想問一下我能直接先報(bào)虧損嗎?不想先預(yù)交企業(yè)所得稅。
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時(shí)候開辦費(fèi)是虧損。 第一季度還是虧損。 這個(gè)季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計(jì)提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的所得稅數(shù)。對(duì)不上 因?yàn)樗枚悎?bào)表自動(dòng)扣除了以前年度虧損。那這兩個(gè)數(shù)不一樣怎么辦
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
員工福利網(wǎng)球培訓(xùn),付款的時(shí)候需要提供那些資料作為原始憑證來補(bǔ)充證據(jù)鏈?
老師,鮮豌豆粒流通環(huán)節(jié)稅率多少?
公司有員工自己有個(gè)體戶,能把他們的工資和社保移到個(gè)體戶嗎
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提工資時(shí),員工有前臺(tái),客房清掃,店助,店長,保安,門衛(wèi),財(cái)務(wù),工程,工資分別計(jì)入什么科目?
老師,現(xiàn)在學(xué)習(xí)完了注會(huì)的財(cái)管,會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)法,審計(jì)和戰(zhàn)略,報(bào)名稅務(wù)師還有兩個(gè)多月時(shí)間,可以報(bào)名什么科目來得及呢?
補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)是免交個(gè)稅的保險(xiǎn)范圍嗎
某大型工業(yè)企業(yè)2025年3月直接排放大氣污染物1500萬立方米,應(yīng)稅污染物為二氧化硫,其濃度值為80毫克/立方米。當(dāng)?shù)卮髿馕廴疚锩课廴井?dāng)量稅額1.2元,二氧化硫污染當(dāng)量值為0.95千克。當(dāng)?shù)匾?guī)定的二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)為200毫克/立方米:二氧化硫排放量=1500×10000×80÷1000÷1000=1200(千克) 除兩個(gè)1000是啥意思
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
那就是我現(xiàn)在賬上的利潤總額減去需要彌補(bǔ)的虧損再減去加計(jì)扣除額,得出應(yīng)納稅所得額,來計(jì)算所得稅
對(duì)的,因?yàn)槟悻F(xiàn)在是賬上計(jì)提所得稅: 賬上的利潤總額-以前年度虧損-加計(jì)扣除額=應(yīng)納稅所得額
好的,感謝老師
<請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),請(qǐng)?jiān)u分五分,共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>