你好 開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款? ??, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 收到款了 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
小型微利企業(yè)--物業(yè)公司,有員工需發(fā)醫(yī)藥費(fèi), 領(lǐng)導(dǎo)讓開(kāi)發(fā)票以物業(yè)費(fèi)的形式開(kāi)了一張1萬(wàn)的發(fā)票,然后財(cái)政撥款1萬(wàn)打到了物業(yè)公司的賬戶,現(xiàn)在把1萬(wàn)又打給了員工,這比應(yīng)該怎么記分錄呢?
老師,12月開(kāi)了普票,我記賬借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和貸應(yīng)交稅費(fèi),到1月交稅,我記賬借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。但是1月這張普票被紅沖了,又去稅務(wù)局代開(kāi)專票,那么這個(gè)稅,怎么記賬呢?
老師,公司是小微企業(yè),現(xiàn)在需要開(kāi)普票14萬(wàn),不用交稅,這個(gè)該怎么記賬了,收到款了又該怎么記賬了?
老師好 公司審批了一塊地 現(xiàn)在有那個(gè)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū) 該怎么記賬呢 當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)土地交的費(fèi)用 又該怎么記賬呢
老師 公司買(mǎi)了車(chē)輛保險(xiǎn)款已付 但是發(fā)票還沒(méi)收到 這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬 收到發(fā)票后又該怎么做賬呢 是道路運(yùn)輸企業(yè)
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
老師,貸方不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎?
這個(gè)增值稅是30萬(wàn)以內(nèi)的,不是不用交稅的嗎?
你好,減免的增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?