同學(xué)你好 是否與三免三減半有關(guān)
減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額是什么意思
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這是神魔意思呢?比如說(shuō)應(yīng)納稅所得額是100,優(yōu)惠政策后是100×12.5%=12.5,125.5是優(yōu)惠后應(yīng)納稅所得額,實(shí)際繳納稅為,12.5×20%=2.5萬(wàn)元對(duì)嗎?
這個(gè)文件不明白。減按12.5%什么意思?比如用納稅所得額100萬(wàn),實(shí)際用納稅所得額100*12.5%=12.5萬(wàn)嗎?這12.5萬(wàn)稅率按20%交?
這個(gè)減按12.5%,按20%計(jì)算所得稅是什么意思?減按25%按20%計(jì)算所得稅是什么意思?能舉例說(shuō)明嗎??
這個(gè)減按12.5%,按20%計(jì)算所得稅是什么意思?減按25%按20%計(jì)算所得稅是什么意思?能舉例說(shuō)明嗎?? 答:同學(xué)你好 比如某小微企業(yè) 年應(yīng)稅所得稅額為150萬(wàn) 應(yīng)納所得稅=100*12.5%*20%加上50*25%*20% 這個(gè)稅收優(yōu)惠政策是什么時(shí)候開(kāi)始到什么時(shí)候結(jié)束。
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶(hù)付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢(xún)-一戶(hù)式查詢(xún)這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢(qián),后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?