按照實(shí)際銷售額填寫減免的填寫在11行。
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅季度未超過(guò)30萬(wàn),附加稅不能0申報(bào),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫金額申報(bào)
老師,問(wèn)下小規(guī)模納稅人開(kāi)票未超過(guò)45萬(wàn),增值稅是0元,那申報(bào)附加稅的時(shí)候是怎么填寫一般計(jì)稅增值稅那一欄呢
老師我想問(wèn)一下,小規(guī)模超過(guò)45萬(wàn)要交增值稅,那附加稅的繳稅基數(shù)是45萬(wàn),還是30萬(wàn)
老師 我是小規(guī)模納稅人 我季度開(kāi)票超過(guò)45了,那么我報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該填到哪一欄里呢。是第一欄么 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年小規(guī)模納稅人開(kāi)普通發(fā)票增值稅是零稅率,那么如果季度超過(guò)45萬(wàn)元了納稅申報(bào)表怎么填寫?銷售額填哪一欄里?
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開(kāi)過(guò)來(lái)的
老師,想問(wèn)一下25年5月30號(hào)做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開(kāi)了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說(shuō)中的匯算清繳前收票還來(lái)得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒(méi)沖銷呢,
醫(yī)療服務(wù), 征前減免的稅額怎么計(jì)算,以收入為依據(jù)嗎?
老師你好 想問(wèn)下我們作為用工單位應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
我公司支付了5300招標(biāo)代理費(fèi),必須要合同嗎
發(fā)票的總額度?是每個(gè)月都更新嗎?
老師,自然人扣繳客戶端那個(gè)軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據(jù)就沒(méi)了,不能換電腦?