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老師你好 想問下我們作為用工單位應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2025-07-28 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-28 18:15

你好,現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢。

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快賬用戶3649 追問 2025-07-28 18:22

我們單位向勞務(wù)公司支付服務(wù)費(fèi),職工社保工資分費(fèi)用 作為我們單位應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2025-07-28 18:27

你好,這些員工應(yīng)該不是你們公司的吧。 正常是你們按勞務(wù)發(fā)票支付就可以了。不用管社保這些。

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快賬用戶3649 追問 2025-07-28 19:11

勞務(wù)費(fèi)他只給我們開具了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其他的都沒開具,如果開具的話應(yīng)該按什么金額開具呢,是實(shí)發(fā)工 資+單位社保+個(gè)人社保+個(gè)稅+工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-28 21:38

您好,這個(gè)不一定,你們買服務(wù),他們開勞務(wù)服務(wù)給你們就行了。你們按勞務(wù)發(fā)票付款就可以 就像你去餐廳吃飯,他開餐費(fèi)給你們就行了。不用開調(diào)料多少,人工多少,桌椅板凳多少。

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你好,現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢。
2025-07-28
你好,分錄如下: ①先扣后付的 借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)付款/應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 借:其他應(yīng)付款/應(yīng)交稅費(fèi)-代扣個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 ②先付后扣的 借:其他應(yīng)收款-社保公積金等 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2021-03-30
借管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-03-19
你好!借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-09-08
您好 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(其他業(yè)務(wù)收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本(其他業(yè)務(wù)成本) 貸:累計(jì)折舊
2021-03-22
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