同學你好 很高興為你解答 可以合并入賬 但是銀行存款要分三筆 方便對賬
老師,這個表里面自產(chǎn)、委托加工、外購用于贈送,怎么會計收入那里說不確認?這個分錄不是借營業(yè)外支出貸主營業(yè)務收入,應交稅費—銷項稅額嗎?這里面不是有主營業(yè)務收入?
物業(yè)公司主要業(yè)務收入設二級三級科目嗎?比如收電費,水電,垃圾清運費,分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入-電費-1102房業(yè)主 主營業(yè)務收入-水費-1102房業(yè)主 主營業(yè)務收入-垃圾清運費-1102房業(yè)主 應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交增值稅1%(小規(guī)模)對嗎?有必要設三級科目嗎?但小區(qū)業(yè)主那么多,可以精確到每個業(yè)主的收費情況,但住戶多設科目是個大工程
老師。 4S店企業(yè)。有三個客戶提車分別付款,主營業(yè)務收入,應交稅費銷項稅額,我可以把三個客戶的主營業(yè)務收入相加在一個科目里面嗎?不用分三個主營業(yè)務收入吧?
老師,一個月所有的收入合并做一筆分錄,方便查賬?比如這樣做 借:應收賬款-A客戶 B客戶 等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師 我們主營業(yè)務的東西送給客戶 ,但是分錄是 借 銷售費用 貸 庫存商品 應交稅-銷項稅。。。。。但是我現(xiàn)在檢查賬務,發(fā)現(xiàn)我的年累計銷售額和主營業(yè)務收入對不上,累計銷售額少于主營業(yè)務收入
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權投資權益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利,事事順心