同學(xué),你好,應(yīng)該是借銷售費用,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,同時借主營業(yè)務(wù)成本,借庫存商品
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師 我們主營業(yè)務(wù)的東西送給客戶 ,但是分錄是 借 銷售費用 貸 庫存商品 應(yīng)交稅-銷項稅。。。。。但是我現(xiàn)在檢查賬務(wù),發(fā)現(xiàn)我的年累計銷售額和主營業(yè)務(wù)收入對不上,累計銷售額少于主營業(yè)務(wù)收入
老師,我銷售庫存商品,發(fā)票已開,未收到貨款。我的分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項,產(chǎn)品出庫分錄,轉(zhuǎn)結(jié)主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:庫存商品,這個出庫的金額是不是已開的發(fā)票不加稅金的金額?。?/p>
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000
外購的商品送客戶,商品不含稅價格1000,稅額130 贈送的分錄: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000
公司裝修好鋪子,因為生意不好,轉(zhuǎn)讓部分鋪子,收回裝修補償款,需要開發(fā)票嗎,如果需要,開什么項目
幫我看一下建筑企業(yè)這個跨地區(qū)怎么計算的稅
老師這個題我不會,想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請教下:我公司從銀行貸款300萬,但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒有成本要支出,只能找到一個個體的運輸服務(wù)部來接收這筆貸款,然后再由這個服務(wù)部來取現(xiàn)給我們,因為銀行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個個體服務(wù)部有沒有什么風(fēng)險?因為現(xiàn)在我們跟他沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒辦法開票給我們當(dāng)作成本支出。
老師,我剛領(lǐng)取了一個個體戶執(zhí)照,我是法人,但是想用我手機號登錄電子稅務(wù)局時候,提示我跟該企業(yè)未有關(guān)聯(lián),我是法人不可以直接登錄的嗎?這樣要怎么處理
老師麻煩講一下這個題吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF價報關(guān),報關(guān)單上的總價是人民幣1000元,運費100元,保費37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元確認(rèn)收入來開發(fā)票的?
新開業(yè)的酒店,一般納稅人,還沒營業(yè),籌建期,6月才開始建的賬套,印花稅都需要交哪些稅目? 1.營業(yè)賬簿怎么報,計稅金額怎么填? 2.老板的投資款什么時候交印花稅,我看稅目里沒有投資相關(guān)的類目?
老師,老板有個證書到期了,延期培訓(xùn)費,進(jìn)管理費用下的教育費,對吧?
總分公司匯總納稅申報企業(yè)所得稅是指每個季度都匯總還是匯算清繳時再匯,平時各申報各的呢
那我現(xiàn)在要怎么更正
貸庫存商品 負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
老師 為什么更正的分錄要寫 貸 主營業(yè)務(wù)收入 我之前寫錯的分錄里的沒有主營業(yè)務(wù)收入科目呀
這樣你的收入就和報表一樣了