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增值稅申報(bào)表 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)怎么填?小規(guī)模納稅人,二季度超過(guò)起征點(diǎn)

2021-07-04 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-04 10:28

開(kāi)的普通發(fā)票的話,在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)。

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:29

專票也開(kāi)了 金額是按照含稅銷售額換算成3%不含稅銷售額填寫(xiě)嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:31

你們開(kāi)的是3%的話,按照3%的來(lái),按發(fā)票的不含稅銷售額就可以,專票的,在第一欄和第二欄里面。

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:31

普票和專票都是按照1%開(kāi)的

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:33

按你發(fā)票的不含稅的銷售額填寫(xiě)就可以 減免的2%,單獨(dú)的再減免表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,還有竹表應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě)。

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:35

發(fā)票的不含稅的銷售額 是說(shuō)按照1%不含稅金額寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:36

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:39

本期應(yīng)納稅額是按照1%計(jì)算的稅額?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:39

3%來(lái)的系統(tǒng),按照3%來(lái)的。

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:40

本期應(yīng)納稅額減征額是按照2%計(jì)算填寫(xiě)?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:41

你好,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:42

增值稅減免稅申報(bào)表 “小規(guī)模納入減按1%征收率征收增值稅”本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:43

你好,和你主表應(yīng)納稅減征額,填寫(xiě)一樣的。 都是1%的需要交稅的銷售額*2%

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:49

本期應(yīng)納稅額是1%的需要交稅的銷售額*3%?

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齊紅老師 解答 2021-07-04 10:51

本期應(yīng)納稅額是你的不含稅銷售額乘以3%,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)帶的,不需要你修改,你不要?jiǎng)印?

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快賬用戶5734 追問(wèn) 2021-07-04 10:55

小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2021-07-04 11:02

分別是有限公司小規(guī)模和個(gè)體戶小規(guī)模的

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開(kāi)的普通發(fā)票的話,在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)。
2021-07-04
這個(gè)需要交稅了,填寫(xiě)1行這個(gè),開(kāi)1%話這個(gè)這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020-08-14
你好,是做未開(kāi)票收入了。?
2024-05-18
你好,不用填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷售額,直接吧不含稅填入第二行
2022-01-18
你好 如果超過(guò)了30萬(wàn) 按照全額40/1.01*0.01去繳納增值稅
2023-11-17
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