開(kāi)的普通發(fā)票的話,在第一欄和第三欄里面填寫(xiě)。
老師,增值稅小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn),稅控開(kāi)具發(fā)票不含稅金額455053.39,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%應(yīng)該填多少
小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
增值稅申報(bào)表 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)怎么填?小規(guī)模納稅人,二季度超過(guò)起征點(diǎn)
小微企業(yè)增值稅申報(bào)表,超過(guò)季度起征點(diǎn),季度不含稅銷售額500096.41,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額該怎么填?
小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入減按1%征收率征收增值稅的銷售額的填列,說(shuō)法正確的有()。 A.應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次 B.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算僅填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額” C.對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的1%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次 D.填寫(xiě)于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》相應(yīng)欄次的“銷售額”為含稅銷售額÷(1+1%) 『正確答案』ADE 老師:請(qǐng)問(wèn)C是為什么錯(cuò)了?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)???
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒(méi)有開(kāi)票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開(kāi)票,二是我們沒(méi)錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來(lái)要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒(méi)有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
專票也開(kāi)了 金額是按照含稅銷售額換算成3%不含稅銷售額填寫(xiě)嗎
你們開(kāi)的是3%的話,按照3%的來(lái),按發(fā)票的不含稅銷售額就可以,專票的,在第一欄和第二欄里面。
普票和專票都是按照1%開(kāi)的
按你發(fā)票的不含稅的銷售額填寫(xiě)就可以 減免的2%,單獨(dú)的再減免表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,還有竹表應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě)。
發(fā)票的不含稅的銷售額 是說(shuō)按照1%不含稅金額寫(xiě)?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
本期應(yīng)納稅額是按照1%計(jì)算的稅額?
3%來(lái)的系統(tǒng),按照3%來(lái)的。
本期應(yīng)納稅額減征額是按照2%計(jì)算填寫(xiě)?
你好,對(duì)的,是這么做的。
增值稅減免稅申報(bào)表 “小規(guī)模納入減按1%征收率征收增值稅”本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額怎么寫(xiě)
你好,和你主表應(yīng)納稅減征額,填寫(xiě)一樣的。 都是1%的需要交稅的銷售額*2%
本期應(yīng)納稅額是1%的需要交稅的銷售額*3%?
本期應(yīng)納稅額是你的不含稅銷售額乘以3%,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)帶的,不需要你修改,你不要?jiǎng)印?
小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別
分別是有限公司小規(guī)模和個(gè)體戶小規(guī)模的