1.勞務(wù)包含,加工和維修 服務(wù)包含,生活服務(wù),現(xiàn)代服務(wù),建筑服務(wù),電信,郵政服務(wù) 2.是的
老師: 1,增值稅申報怎么區(qū)分銷售勞務(wù)及貨物還是銷售服務(wù)? 2.文化旅游發(fā)展公司和保安公司都屬于服務(wù)業(yè)嗎?
老師:小規(guī)模文化旅游公司,銷售服務(wù)還有商品,但是增值稅申報那塊只有服務(wù),沒有貨物,我這個申報的時候,把貨物開的這一部分票也放到服務(wù)里面一塊申報可以嗎?
老師一般納稅人開具了建筑服務(wù)安裝費的發(fā)票,申報稅時,是屬于貨物及勞務(wù)銷售還是屬于服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售,因為我們公司是做售后安裝服務(wù)
老師,物業(yè)公司開電費發(fā)票,增值稅申報的是時候是填寫銷售服務(wù)及加工修理修配13%,還是銷售服務(wù)及不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)13%?
我們公司是物業(yè)公司,開的發(fā)票都是物業(yè)服務(wù)管理費給客戶。我填寫增值稅申報表里面,這收入屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,還是應(yīng)稅貨物銷售額。?兩個選哪一個
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請問如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個研發(fā)項目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費用是20萬,企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬,這個企業(yè)的自籌資金4萬,??顚S茫咒浽趺醋??
增值稅申報里面:保安公司和旅游公司都是銷售貨物及勞務(wù)?還是服務(wù)?
你好 屬于服務(wù)里面的 生活服務(wù)
可是文化旅游公司里面他有銷售貨物的
保安公司如果銷售器材的話也有銷售貨物了
你銷售貨物的單獨開 旅游和貨物分開開發(fā)票
保安公司的也是 單獨核算的那些你分開開發(fā)票
這個本期數(shù)里面這兩個公司到底選哪個呢?
你開票名稱是保安服務(wù)的在服務(wù)不動產(chǎn) 銷售器材的在貨物一欄
文化旅游發(fā)展公司他開票是這樣: 1.旅游服務(wù)*講解費/培訓(xùn)費/花籃/團(tuán)餐/ 2.旅游服務(wù)*服務(wù)費 本期數(shù)選填哪個??
你好 選擇服務(wù) 都是服務(wù)不動產(chǎn)的 你沒有開銷售貨物的
像花籃和雨披也不算貨物嗎
屬于 但是你沒有開發(fā)票 你發(fā)票沒有體現(xiàn)的
就是說開發(fā)票時選的大類是旅游服務(wù)后面綴的花籃呀,雨披啊什么的,也屬于服務(wù)?
不屬于 你的稅收編碼不對 花籃 鮮切花及花蕾 開票商品名稱 *花卉*花籃 應(yīng)該是這個 這個是銷售貨物的
橡膠制品*雨披 雨披的稅收編碼是這個 選擇銷售貨物
那他們上個月開票,把花籃和雨披全都開在旅游服務(wù)下面了。我是不是選服務(wù)就好了。
建議放到貨物 但是發(fā)票得重新開
開票的時候講解費和花籃雨披這都是在一張發(fā)票上體現(xiàn)的
能重新開嗎 你們有貨物銷售的水中認(rèn)定嗎
這個是營業(yè)執(zhí)照
目前主要收費有講解費、培訓(xùn)費,花籃,團(tuán)餐,發(fā)票怎么開?
花籃可以開 鮮切花及花蕾 開票商品名稱 *花卉*花籃 這個