科技局的款項(xiàng) 借 銀行存款 貸 遞延收益
請(qǐng)教下老師 企業(yè)收到國(guó)家撥款20萬,企業(yè)也有自籌資金20萬,開始立項(xiàng)研發(fā) 1.收到?(會(huì)計(jì)分錄) 2.支付研發(fā)款/應(yīng)付薪酬/交通費(fèi)?(會(huì)計(jì)分錄) 3.項(xiàng)目完成后,形成實(shí)際使用的無形資產(chǎn),涉及到的會(huì)計(jì)分錄和結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄?(會(huì)計(jì)分錄) 4.形成不了無形資產(chǎn)所涉及的會(huì)計(jì)分錄? 想要個(gè)最嚴(yán)謹(jǐn)最標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師逐一回答下,謝謝!辛苦了!
#提問#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
你好,縣科技局給我公司一個(gè)科技研發(fā)項(xiàng)目,公司收到科技局資金分錄怎么做?這個(gè)資金是??顚S?,研發(fā)項(xiàng)目支出的分錄怎么做?我公司是小微企業(yè)。
公司和其它高校企業(yè)合作研發(fā)項(xiàng)目,收到省科技廳研發(fā)經(jīng)費(fèi)80萬,分配到我公司12萬,對(duì)于收到的專項(xiàng)資金怎么做賬?自籌資金怎么做賬
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
我們這邊有個(gè)客戶,之前是個(gè)人和我們合作的,個(gè)人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個(gè)體工商戶,對(duì)公沒給我們轉(zhuǎn)款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請(qǐng)問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營(yíng)范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫(kù)存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個(gè)自建的冷庫(kù),現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對(duì)方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個(gè)月分營(yíng)業(yè)額8%,這個(gè)分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請(qǐng)問為什么是這樣計(jì)算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計(jì)稅呢
老師租的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)記什么科目
自籌資金 借 銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款
你好老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有遞延收益,收到科技局??罘咒浗桡y行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,研發(fā)支付時(shí)怎么做分錄?
研發(fā)活動(dòng) 借 研發(fā)支出 貸 銀行存款 借 遞延收益 貸 研發(fā)支出
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有研發(fā)支出和遞延收益?
沒有遞延收益 可以用專項(xiàng)應(yīng)付賬款 或者長(zhǎng)期應(yīng)付款
你好老師,收到科技局款,專款專用,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,研發(fā)過程中支出直接借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做可以嗎?沒有研發(fā)支出這個(gè)科目。
不可以 因?yàn)檫@樣體現(xiàn)不了用途