借銀行存款, 貸遞延收益, 使用之后借遞延收益,貸其他收益。

#提問(wèn)#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說(shuō)我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)我公司與院樣合作研發(fā)項(xiàng)目,收到省科技廳的項(xiàng)目補(bǔ)助資金100萬(wàn),然后由我公司劃拔給院校66萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)怎么處理?收到時(shí)借銀行存款100萬(wàn)貸遞延收益100萬(wàn),給院校時(shí)借研發(fā)費(fèi)用貸銀行存款,然后借遞延收益貸研發(fā)費(fèi)用,是這樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司和院校合作進(jìn)行省重點(diǎn)項(xiàng)目的研發(fā),]收到科技廳拔付的項(xiàng)目資金100萬(wàn),我們給院校40萬(wàn),現(xiàn)在院校給我們開的專票,可以抵扣嗎?
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬(wàn)收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬(wàn)不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,怎么做收入和成本的賬務(wù)處理呢?還有月末怎么計(jì)提工資薪金呢計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢?
5月剛注冊(cè)公司a科技公司。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是給其他公司做,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),研發(fā)服務(wù)等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬(wàn)收入.雙方簽約了技術(shù)研發(fā)合同,八萬(wàn)不計(jì)入實(shí)收資本,計(jì)入收入,1.怎么做收入和成本的賬務(wù)處理呢?2.還有月末怎么計(jì)提工資薪金呢計(jì)提工資薪金的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)合同標(biāo)的 設(shè)備一臺(tái),包含了設(shè)備價(jià)和安裝工程,,這樣只能從高計(jì)稅對(duì)嗎?可不可以簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價(jià)和安裝工程價(jià)分開列明,分開不同稅率開票,這樣可以嗎?
去年12月的報(bào)銷,有張發(fā)票五百塊,計(jì)入了成本把我們公司名寫錯(cuò)了,匯算清繳沒有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過(guò)戶給個(gè)人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬(wàn)塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),會(huì)不會(huì)到時(shí)候讓法人繳納個(gè)稅啊
你好 老師 對(duì)話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時(shí)候錯(cuò)計(jì)入固定資產(chǎn),但是后來(lái)才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長(zhǎng)攤,請(qǐng)問(wèn)需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險(xiǎn)入哪個(gè)科目呢
老師,請(qǐng)教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對(duì)退稅有沒有什么影響了
甲公司收入40萬(wàn),融資部要求報(bào)表收入4000萬(wàn),會(huì)計(jì)沒有義務(wù)編吧,給他9月報(bào)表他自已編對(duì)嗎?

